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甘肃能化(000552)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2023-12-31 业绩预降 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润为169100万元,与上年同期相比下降46.64%。 报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比降低,主要是2022年煤炭售价处于历史高位,2023年煤炭市场下行,煤炭售价降低,尤其焦煤售价降幅较大,影响盈利水平同比降低;扣除非经常性损益后净利润同比增加,主要是2022年实施重大资产重组,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益28.08亿元计入非经常性损益。 2024-01-31 详情
2023-06-30 业绩大幅上升 预计公司2023年01-06月归属于上市公司股东的净利润为128012万元,与上年同期相比增长98.31%。 1、2022年12月30日,公司重大资产重组事项取得中国证监会批复,标的资产已过户至公司并完成了工商变更登记手续。根据《企业会计准则》的相关规定,窑煤集团纳入公司合并报表范围,导致公司2023年1-6月净利润较2022年半年度报告披露净利润同比增长。2、报告期内,受市场供求关系变动影响,公司煤炭板块销售均价同比下降,影响同口径公司净利润下降。 2023-07-15 详情
2022-12-31 业绩大幅上升 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润为314000万元,与上年同期相比增长54.78%。 1.报告期内,公司煤炭板块销售均价同比上涨,影响公司经营效益提升。电力板块平均销售电价上浮,同比减亏。2.报告期内,公司重大资产重组事项取得中国证监会批复,资产已过户至公司并完成了工商变更登记手续。根据《企业会计准则》的相关规定,窑煤集团正式纳入公司2022年度合并报表范围,影响公司经营业绩大幅增加。 2023-01-31 详情
2022-06-30 业绩大幅上升 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润为65000万元,与上年同期相比增长126.74%。 报告期内,公司业绩变动主要原因是煤炭售价同比上涨,影响公司经营效益提升。 2022-07-15 详情
2022-03-31 业绩大幅上升 预计公司2022年01-03月归属于上市公司股东的净利润为38000万元,与上年同期相比增长136.6%。 报告期内,公司业绩变动主要原因是煤炭售价同比上涨,影响公司经营效益提升。 2022-04-15 详情
2021-12-31 业绩大幅上升 预计公司2021年01-12月归属于上市公司股东的净利润为72000万元,与上年同期相比增长61.78%。 报告期内,煤炭市场处于上行趋势,公司煤炭产品价格同比上涨、销量同比增加,影响公司经营效益提升。 2022-01-19 详情
2021-09-30 业绩预增 预计公司2021年01-09月归属于上市公司股东的净利润为46400万元,与上年同期相比增长21.56%。 报告期内,公司业绩变动主要原因是煤炭售价同比上涨,煤炭销量同比增加,影响公司经营效益提升。 2021-10-15 详情
2018-12-31 业绩预增 预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润为57023万元,与上年同期相比增长3.26%。 2018年,因宝积山矿资源枯竭关闭退出,部分矿井受冲击地压、瓦斯涌现等地质灾害影响产能释放,公司产销量同比下降。经初步统计,全年煤炭产量935.13万吨,同比减少60.08万吨,销量938.25万吨,同比减少114.17万吨。报告期内,公司上下紧紧围绕年度生产经营目标,全力以赴稳增长、保安环、拓市场、促回款、控成本,化解煤炭热值同比下降、四季度电煤比例上升等不利因素,通过挖潜降耗控制成本,加大洗选力度,调整销售结构,促进售价提高,实现了经营绩效增长。 2019-01-31 详情
2018-03-31 业绩大幅上升 预计公司2018年01-03月归属于上市公司股东的净利润为18650万元,与上年同期相比增长60.35%。 2018年第一季度,区域煤炭市场形势保持稳定,公司煤炭产品售价同比稳中有升,子公司白银热电公司发电量、综合电价较上年同期均有所增加,同时强化成本费用管控,导致归属于上市公司股东的净利润增长。 2018-04-12 详情
2017-12-31 业绩大幅上升 预计公司2017年01-12月归属于上市公司股东的净利润为55300万元,与上年同期相比增长149.42%。 伴随着国家供给侧改革的深入推进,煤炭行业去产能成效明显,2017年煤炭市场形势持续向好,同时公司加大经营管控,适时调整营销策略,煤炭产品售价较上年同期大幅上涨,煤炭销量同比增加,导致归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长。 2018-01-26 详情
2017-09-30 业绩大幅上升 预计公司2017年01-09月归属于上市公司股东的净利润为37136万元,与上年同期相比增长210%。 2017年前三季度煤炭市场形势好于上年,同时公司加大经营管控,煤炭产品售价较上年同期有较大幅上涨。 2017-10-14 详情
2017-06-30 业绩大幅上升 预计公司2017年01-06月归属于上市公司股东的净利润为26500万元-29000万元,与上年同期相比增长247%-281%。 2017年上半年煤炭市场形势好于上年,同时公司加大经营管控,适时调整营销策略,煤炭产品售价较上年同期大幅上涨。 2017-07-13 详情
2017-03-31 业绩大幅上升 预计公司2017年01-03月归属于上市公司股东的净利润为11000万元-12000万元,与上年同期相比增长110%-130%。 公司2017年第一季度煤炭产品售价较上年同期大幅提高。 2017-04-15 详情
2013-06-30 业绩大幅上升 预计公司2013年01-06月净利润为20000万元-21000万元,与上年同比增长390%-415%。 公司2012年实施的重大资产重组,以2012年8月31日为交割日进行了资产交割,本次重组标的资产于2012年9月1日并入公司财务报表,同时视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,对比较报表的相关项目进行了调整。由于公司2012年半年度报告披露时上述标的资产尚未交割,因此本报告期报表与2012年半年报报表合并口径存在差异,造成本报告期净利润与上年同期披露数相比有较大增幅。 2013-07-13 详情
2013-03-31 业绩大幅上升 预计公司2013年1月-3月归属于上市公司股东的净利润约11108万元,比上年同期增长442%。 2012年公司实施重大资产重组,以2012年8月31日为交割日进行了资产交割,交割后公司产能、营业收入、资产规模等指标大幅提升。 2013-04-13 详情
2012-12-31 业绩大幅上升 预计公司2012年01-12月净利润45384万元,与上年同比增长541%。 (一)净利润大幅增加的原因为:2012年公司实施重大资产重组,以2012年8月31日为交割日进行了资产交割,交割后公司产能大幅提升。经与公司年报审计机构中瑞岳华会计师事务所沟通,目前公司重大资产重组新增股份还未上市,但公司已经取得了本次注入资产的控制权,其资产产生的损益计入公司2012年度。(二)基本每股收益变动原因:重大资产重组资产交割后,公司产能和利润大幅增加;2012年度基本每股收益按照发行前股本177,870,000股计算为2.55元,按照重大资产重组发行后股本359,445,634股计算,2012年度基本每股收益为1.26元。 2013-01-30 详情
2010-09-30 业绩大幅上升 预计公司2010年1-9月净利润约5000万元,与上年同比增长50-100%。 主要系上年同期受金融危机影响,公司销售不畅,利润较低。本报告期公司煤炭销售趋于正常,销售收入和利润数有较大增幅。 2010-10-14 详情
2010-06-30 业绩大幅上升 预计公司2010年1-6月净利润3900万元左右,与上年同比增长50-100%。 主要系上年同期受金融危机影响,公司销售不畅,利润较低。本报告期公司产能提升,煤炭销售趋于正常,产销量同比提高,销售收入和利润数有较大增幅。 2010-07-14 详情
2010-03-31 业绩大幅上升 预计公司2010年1-3月净利润约1700万元,同比增长增长50~100%。 主要系上年同期受金融危机影响,公司销售不畅,利润较低。本报告期公司煤炭销售趋于正常,销售收入和利润数有较大增幅。 2010-04-16 详情
2008-12-31 业绩大幅上升 预计公司2008年1-12月净利润约约7000-8000万元,业绩同向大幅上升。 1、根据公司与中国长城资产管理公司兰州办事处签订的《债务减让协议》,由于公司按协议约定规定期限偿还长城资产管理公司兰州办事处部分债务,获准减免利息1078.18万元,增加2008年度损益1078.18万元。此项重大会计政策2、重大会计政策变更将导致公司2008年净利润相应增加。 2009-01-23 详情
2006-09-30 业绩大幅上升 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比,同向大幅上升50%左右。 2006 年1 月1 日-2006 年9 月30 日预计实现净利润约3,300—3,500 万元。 2006年7月1日-2006年9月30日预计实现净利润约500—700万元。 公司2005年实施重大资产重组,目前经营情况良好。预计年初至下一报告期期末的累计利润与上年同期相比有大幅度提高。 2006-10-17 详情
2006-06-30 业绩预盈 2006年中期预计实现净利润2,200-2,600万元。 公司因2005年6月20日进行了重大资产置换,目前经营情况良好,预计年初至下一报告期期末的累计利润与上年同期相比有大幅度提高。 2006-04-28 详情
2005-12-31 业绩预盈 公司预计本报告期至下一报告期将持续盈利,2005年年度预计实现净利润3,200-3,400万元。 公司因2005年6月20日进行了重大资产置换,目前经营情况良好,预计年初至下一报告期期末的累计利润与上年同期相比有大幅度提高。公司预计本报告期至下一报告期将持续盈利,2005年年度预计实现净利润3,200-3,400万元。 2005-10-29 详情
2005-06-30 预计扭亏 预计2005年上半年度净利润比上年同期增长100%以上,实现净利润大致范围为700-900万元 本年年初公司和公司第一大股东靖远煤业有限公司进行了重大资产置换,预计2005年上半年度净利润比上年同期增长100%以上,实现净利润大致范围为700-900万元。 2005-07-23 详情
2004-12-31 业绩预亏 公司预计2004年度仍将亏损 根据公司目前的财务状况与生产经营情况,公司预计2004年度仍将亏损。 2005-01-13 详情
2004-09-30 业绩预亏 继公司2004年中期亏损后,经营业绩惯性下滑的趋势未能得到有效控制,故预计公司2004年三季度经营业绩仍将出现亏损. 经营业绩惯性下滑的趋势未能得到有效控制。 2004-08-13 详情
2004-06-30 业绩预亏 由于公司主营业务市场环境持续低迷,加之受公司主营行业、产品、市场、价格等劣势的影响,市场冲击较大,产品销售不畅,将致使公司盈利水平继续下降。故预计公司2004 年半年度经营业绩仍将出现亏损。 公司主营业务市场环境持续低迷,加之受公司主营行业、产品、市场、价格等劣势的影响,市场冲击较大,产品销售不畅,将致使公司盈利水平继续下降。 2004-04-29 详情
2004-03-31 业绩预亏 预计公司2004年第一季度将出现亏损. 主营家用电器产品的制造、销售,受公司主营产品行业、市场、价格等劣势的影响,市场冲击较大,产品销售不畅,产量大幅下降,资金周转缓慢等方面的原因。 2004-04-22 详情
2003-12-31 业绩预亏 由于公司主营业务市场环境持续低迷,加之继公司2003年三季度亏损后,受经营业绩惯性下滑的趋势未能得到有效控制,故预计公司2003年四季度经营业绩仍将出现亏损。 由于公司主营业务市场环境持续低迷,加之继公司2003年三季度亏损后,受经营业绩惯性下滑的趋势未能得到有效控制。 2003-10-23 详情
2003-09-30 业绩预亏 预计公司2003年三季度经营业绩仍将出现亏损. 经营业绩惯性下滑的趋势未能得到有效控制。 2003-08-19 详情