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华媒控股(000607)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2011-09-30 预计扭亏 预计公司2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润1万元-130万元,与上年同比扭亏。 1、亏损的紫杉醇产业已停产。2、公司已于2010年下半年剥离了亏损的青蒿素产业。3、仪表产业经营情况有所改善,销售规模及毛利有所增加。 2011-08-30 详情
2011-06-30 预计减亏 预计公司2011年1-6月净利润亏损约500.00万元,与上年同比减亏。 (1)亏损的紫杉醇产业已停产。(2)管理本部财务费用较高。(3)公司已于2010年下半年剥离了亏损的青蒿素产业。综合上述因素,因此本报告期虽仍然亏损,但亏损额较上年同期有所减少。 2011-04-29 详情
2011-03-31 业绩预亏 预计公司2011年1-3月归属于母公司的所有者净利润亏损约2300万元。 受春节长假及国网招标等因素影响,公司一季度经营业绩低于预期。 2011-04-14 详情
2010-12-31 业绩预亏 预计公司2010年1-12月归属于母公司的所有者净利润约亏损13800万元。 1、公司青蒿素产业盈利情况没能改善,亏损幅度较上年同期较大幅度增长。2、处置资产产生的投资损益。3、基于会计谨慎性原则,公司对应收帐款进行了清理,对部分其他应收款计提了减值准备。4、受原材料价格上涨影响,仪器仪表主营业务利润较上年同期有所下降。 2011-01-27 详情
2010-09-30 业绩预亏 预计公司2010年1-9月净利润约亏损7300万元。 公司青蒿素产业盈利情况没能改善,亏损幅度较去年同期较大幅度增长。 2010-10-14 详情
2010-06-30 业绩预亏 预计公司2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润约亏损2761.52万元。 1、受人民币升值影响,医药产品出口在总额增长的情况下,利润出现较大幅度下降;2、部分青蒿素原料药企业在上半年进行技改,造成部分停工损失;3、受原料药价格上涨的影响,西药成药的生产和销售利润率下降。 2010-07-15 详情
2009-12-31 业绩预亏 预计公司2009年1-12月归属于母公司的所有者净利润约亏损65,000,000.00元。 1、公司紫杉醇产业和大麻产业持续亏损;2、受国际金融危机影响,以外向型经营为主的青蒿素产业出现较大幅度亏损。 2010-01-30 详情
2009-09-30 业绩预亏 预计公司2009年1-9月净利润亏损500万元-1000万元。 1、年内紫杉醇原料销售价格持续低迷,使得销售收入减少,亏损额扩大。2、公司工业大麻相关产品市场开拓进展不大,销售额未有增长。 2009-10-15 详情
2008-12-31 预计扭亏 预计公司2008年1-12月公司实现扭亏,全年净利润不超过1000万元人民币; 1、青蒿素原料药产业经过两年来的大幅波动,销售价格较去年同期有一定程度的回升。同时,公司大力控制原材料采购成本,销售毛利同比上升。2、公司通过内部整合,提高经营效率,大力压缩各项费用。 2008-10-28 详情
2008-06-30 业绩大幅上升 预计公司2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日净利润约为450 万元人民币。 青蒿素原料药产业经过两年来的大幅波动,已经逐步显现回归理性的迹象,青蒿素原料药的销售价格较去年同期有一定程度的回升。同时,公司大力控制原材料采购成本,销售毛利同比上升。 2008-07-29 详情
2007-12-31 业绩预亏 预计公司2007年1月1日至2007年12月31日净利润约为亏损1.9亿元左右。 1、受市场环境影响,07年青蒿素价格继续下降并长期保持很低水平,造成公司青蒿素及青蒿素衍生物产品销售额及销售利润大幅下降。 2、受世卫组织政策影响,公司07年全面停止单方青蒿素抗疟制剂的销售,公司复方青蒿素产品暂时未能填补停售单方产品的市场占有率,加之受人民币升值的影响,公司的抗疟制剂销售额下降。 3、由于受公共计量仪表的产品结构调整以及仪表所需的金属价格高位运行,导致主营业务利润下滑。 4、由于青蒿素价格下降,基于会计谨慎性原则,公司对库存青蒿素产品及青蒿草计提了减值准备。 5、受银行利率大幅上扬影响,公司财务费用大幅增长。 6、公司已开始全面实施利用现有渠道,以青蒿素带动其它中国医药产品进入国际市场的战略,加大了紫杉醇、普药等非青蒿素产品的国际注册及生产企业国际认证工作,同时继续大力加强国际营销渠道建设,造成当期费用增加。 2008-04-10 详情
2007-09-30 业绩预亏 预计公司2007 年1 月1 日至2007 年9 月30 日净利润将继续出现亏损。 1、青蒿素及衍生物的销售价格仍然处于低谷,短期内没有大幅度回升的迹象。2、公司继续推动利用现有渠道,以青蒿素带动其它中国医药产品进入国际市场的战略,加大了“科泰复”复方抗疟制剂以及紫杉醇、普药等非青蒿素产品的国际注册及生产企业国际认证工作,同时继续大力加强国际营销渠道建设,造成当期费用增加。3、由于仪器仪表行业的市场需求迅速由传统机械表向电子表转移,公司原有产品的竞争优势被削弱,原有产品的销售数量和销售额都出现下滑。 2007-08-29 详情
2007-06-30 业绩预亏 预计公司2007年中期亏损约7000 万元 1、受国内企业对青蒿素产业盲目投资及世卫组织禁止青蒿素单方口服制剂生产和销售的影响,自06 年以来青蒿素原料药供过于求,其销售价格持续下跌,致使公司的青蒿素原料及衍生物的销售额及销售毛利率大幅下滑。2、由于07 年世卫组织将全面禁止青蒿素单方口服抗疟制剂的销售,致使公司科泰新单方抗疟疾药的销售大幅下降,虽然公司推出了科泰复复方青蒿素抗疟疾药,但需一个市场接受过程,故报告期内,未能抵消制剂销售的下降。同时为了响应世卫组织的政策,公司在非洲部分国家召回了单方科泰新抗疟疾药。3、由于青蒿素原料的价格持续下跌,公司对库存青蒿素产品以及青蒿草按可变现净值计提了存货跌价准备。4、公司已开始全面实施利用现有渠道,以青蒿素带动其它中国医药产品进入国际市场的战略,加大了紫杉醇、普药等非青蒿素产品的国际注册及生产企业国际认证工作,同时继续大力加强国际营销渠道建设,造成当期费用增加。5、由于受国家宏观调控及市场竞争加剧的影响,仪器仪表产业销售收入较06 年同期有较大幅度下滑,导致主营业务利润下滑。 2007-07-28 详情
2006-12-31 业绩大幅下降 2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日净利润与去年同期相比下降50%以上。 1.由于公司正积极向医药产业转型,因此研发费用、市场开拓成本和管理费用增加较多。2.国家有关部门对药品市场进行治理,公司成药制剂的国内销售受到影响。3.由于市场的无序竞争和世卫组织(WHO)抗疟药用药政策发生变化(青蒿素单方口服制剂不再进入公立市场采购),造成青蒿素市场价格较去年大幅下降。公司虽然在非洲继续开拓单方和复方口服制剂的私立市场,并取得不错的业绩,本公司复方制剂也正在进行国际认证,争取早日进入公立采购市场。但是由于国际青蒿素制剂厂家需要有调整的时间,导致公司青蒿素原料药销售受到影响。4.重庆在2006 年第三季度出现历史罕见的高温天气,公司青蒿素提取车间属于特级防暴单位,为了确保安全生产,青蒿素提取能力受到限制。5.仪器仪表产业原材料(铜和钢材)价格大幅上涨。 2006-10-28 详情
2006-09-30 业绩大幅下降 本公司2006 年1 月1 日至2006 年9 月30日净利润与去年同期相比下降50%以上;2006 年7 月1 日至2006 年9 月30 日净利润与去年同期相比下降50%以上。 1、由于公司正在积极向医药产业转型,因此研发投入、市场开拓和管理成本等费用增加较多。 2、随着世界卫生组织(WHO)抗疟药用药政策发生变化,青蒿素类单方产品的市场销售受到限制,市场销售价格大幅度下跌接近40%。 3、公司生产仪器仪表所需的主要原材料(铜和钢材)价格大幅上涨,使生产成本大量增加,导致公司产品毛利率下降,进而影响公司报告期内的利润。 2006-10-17 详情