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湖南发展(000722)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2024-03-31 业绩大幅上升 预计公司2024年01-03月扣非前归属于上市公司股东的净利润为2300万元-2800万元,与上年同期相比增长499.50%-629.83%。 报告期内,公司所属水电站上游来水偏丰,水电业务板块发电量较上年同期大幅增长。 2024-04-11 详情
2023-03-31 业绩大幅下降 预计公司2023年01-03月归属于上市公司股东的净利润为322.08万元-483.12万元,与上年同期相比下降88%-92%。 本报告期业绩变动主要系受极端天气等因素影响,公司控股及参股电站发电量、砂石销量均较上期有所减少所致。 2023-04-15 详情
2022-12-31 业绩预降 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润为6585.23万元-7782.54万元,与上年同期相比下降35%-45%。 公司本期归属于上市公司股东的净利润同向下降,主要原因有:1、上年同期转让湖南发展春华健康投资有限公司12%股权对利润的影响为2,614.55万元。该股权转让事项为非经常性损益项目。2、本年度水电站发电量较上年同期减少,利润相应减少。3、本年度计提湖南发展春华长期股权投资减值准备1,553.87万元,详情请参见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(编号:2023-005)。该事项为非经常性损益项目。 2023-01-31 详情
2022-06-30 业绩大幅上升 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润为7863.92万元-8388.18万元,与上年同期相比增长50%-60%。 主要系2022年上半年公司株洲航电所在流域来水量较去年同期相比大幅增加,上网电量相应增加,公司利润相应增长。 2022-07-12 详情
2019-09-30 业绩大幅上升 预计公司2019年01-09月归属于上市公司股东的净利润为12553.39万元-14907.15万元,与上年同期相比增长60%-90%。 1、公司因2019年9月完成湖南发展康年医疗产业投资有限公司股权及债权的转让,导致公司本报告期(2019年7月1日-2019年9月30日)投资收益大幅增长。该股权处置事项为非经常性损益项目。2、2019年前三季度公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加,公司控股及参股水电站上网电量相应增加,公司利润相应增长。 2019-10-10 详情
2019-06-30 业绩大幅上升 预计公司2019年01-06月归属于上市公司股东的净利润为7768.41万元-9322.09万元,与上年同期相比增长50%-80%。 2019年上半年公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加,公司控股及参股水电站上网电量相应增加,公司利润相应增长。 2019-07-03 详情
2019-03-31 业绩大幅上升 预计公司2019年01-03月归属于上市公司股东的净利润为2911.89万元-3494.27万元,与上年同期相比增长50%-80%。 2019年第一季度公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加,公司控股及参股水电站上网电量相应增加,公司利润相应增长。 2019-04-08 详情
2012-12-31 业绩大幅上升 预计公司2012年01-12月归属于上市公司股东的净利润13338.87万元,比上年同期增长60.91%。 主要系株洲航电分公司本年度发电良好,导致公司利润大幅度上升。 2012-10-16 详情
2012-09-30 业绩预增 预计公司2012年01-09月累计净利润9,840.89万元,与上年同比增长50%。 2012-07-27 详情
2012-06-30 业绩大幅上升 预计公司2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润7298.85万元-8211.20万元,与上年同比增长60%-80%。 主要系株洲航电分公司上半年发电良好,导致公司利润大幅度上升。 2012-06-07 详情
2011-12-31 业绩大幅上升 预计公司2011年1-12月累计净利润6,800万元,与上年同比增长170.48%。 公司重大资产重组完成,合并范围发生变更,公司利润大幅上升。 2011-10-31 详情
2011-09-30 预计扭亏 预计公司2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润6,000万元,与上年同比扭亏。 公司重大资产重组完成,合并范围发生变更,导致公司利润大幅度上升。 2011-08-11 详情
2011-06-30 预计扭亏 预计公司2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润46,000,000元,与上年同期相比扭亏。 公司重大资产重组完成,合并范围发生变更,导致公司利润大幅度上升。 2011-07-14 详情
2011-03-31 预计扭亏 预计公司2011年1-3月归属于上市公司股东的净利润约2,200万元,与上年同比扭亏为盈。 公司重大资产重组完成,合并范围发生变更,导致公司营业收入及利润大幅度上升。 2011-04-14 详情
2010-12-31 预计扭亏 预计公司2010年1-12月归属于上市公司股东的净利润2600万元-3000万元,与上年同比扭亏。 公司于2010年度进行了重大资产重组,即公司向湖南发展投资集团有限公司发行股份购买其持有的株洲航电枢纽工程的经营性资产并出售除湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司47.12%股权外的其他经营性资产;重大资产重组完成后,公司主营业务变更为水力发电综合开发经营。 2011-01-21 详情
2010-06-30 预计减亏 预计公司2010年1-6月净利润亏损3000万元,与上年同比减亏。 由于公司主营行业电子信息产业竞争激烈,产品更新换代升级速度快,公司主业将继续亏损。 2010-04-28 详情
2009-12-31 业绩预亏 预计公司2009年1-12月累计净利润亏损43,500.00万元。 由于经营出现重大困难,处置机器设备等固定资产产生损失以及计提资产减值准备,全年乐金飞利浦曙光电子有限公司继续大幅亏损;湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司和湖南普照信息材料有限公司全年预计仍将亏损。 2009-10-31 详情
2009-09-30 业绩预亏 预计公司2009年1-9月累计净利润的亏损29,000万元。 参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司生产经营面临重大困难,将继续亏损,公司对其的长期股权投资相应计提减值准备;公司其他投资企业盈利状况不理想,公司将继续亏损。 2009-08-17 详情
2009-06-30 业绩预亏 预计公司2009年1-6月累计净利润的预计数亏损9,400.00万元,同比下降278.58%。 受经济环境影响,CRT市场继续萎缩,价格大幅下降,公司参股企业乐金飞利浦曙光电子有限公司将继续大幅亏损;控股子公司湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司报告期内正式投产,但由于CF价格较低,订单有限,该公司将出现亏损;控股子公司湖南普照信息材料有限公司报告期内开工不足将继续亏损。 2009-04-24 详情
2008-12-31 预计扭亏 预计公司2008年1-12月净利润约300万元,同比增长101.56%。 2008年12月,公司出让湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司部分股权,为公司带来约6,000万元投资收益;湖南兴鑫投资有限公司豁免本公司7,384.55万元债务,也增加公司2008年度营业外收入。 2009-01-21 详情
2008-09-30 业绩预亏 预计公司2008年1-9月亏损约6700 万元。 由于参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司的亏损比原来预计有所增加,部分资产计提了减值准备。 2008-10-07 详情
2008-06-30 业绩预亏 预计公司2008 年1 至6 月累计亏损约5900 万元。 由于公司重要参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司继续处于经营亏损状态,公司新投资的匀胶铬板和彩色滤光片项目尚不能产生效益。 2008-04-24 详情
2007-12-31 业绩预亏 预计公司 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月31 日业绩亏损17700 万元。 公司应对控股子公司衡阳市源通开发投资有限公司未售商铺和公司在衡阳的部分资产计提资产减值准备,致使公司的亏损增加。 2008-03-01 详情
2007-09-30 业绩预亏 预计公司2007年前三季度将亏损7,700 万元。 由于产品价格持续低迷,CRT 行业利润空间进一步缩小,公司参股企业乐金飞利浦曙光电子有限公司经营将继续亏损;此外,公司新投资项目在下一报告期内不能量产,无法为公司贡献利润,其他下属子公司所产生的收益不会有明显的改观;公司财务费用随着利息的提高而有所增加。 2007-08-25 详情
2007-06-30 业绩预亏 2007 上半年累计亏损预计在5,200 万元左右; 由于对市场变化情况预计不足,公司下属控股湖南电子信息产业集团有限公司的参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司曾预计2007年的经营状况会有所改观,但实际上没有明显改观,从而影响公司的业绩。控股子公司湖南蟒塘溪水利水电开发有限公司2007 年上半年年的发电量比上年同期减少,业绩有一定幅度下滑。由于利率的调整,使得公司财务费用有所增加。 2007-06-28 详情
2006-12-31 业绩预亏 全年累计亏损预计达12,000 万元 由于对市场变化情况预计不足,公司下属控股和参股公司的部分产品成本增加,价格下降,致使公司业绩下滑,与此同时还需对部分产品生产线和厂房等资产计提相应的资产减值准备,从而增加公司的亏损;控股子公司湖南蟒塘溪水利水电开发有限公司2006年第四季度的发电量比预计少,业绩下滑较大。 2007-02-02 详情
2006-09-30 业绩预亏 预计公司2006 年1 至9 月累计净利润将出现亏损。 1、公司的主要控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司(以下简称“HEC”)的利润来源主要依靠于乐金飞利浦曙光电子有限公司的投资收益。受平板显示器的强烈冲击, CRT(阴极射线显示管)行业竞争异常激烈,产品价格不断走低,与去年同期相比,各类产品价格下降幅度超过10%。随着钢材、有色金属等原材料的上涨,CRT 产品的成本也有较大幅度的增加。产品价格下降和成本上涨的幅度均超过公司原来的预计。根据目前的情况分析,第三季度CRT 行业依然不会发生明显好转,因此处于该行业的乐金飞利浦曙光电子有限公司的业绩难以有很大改观,预计与去年同期相比,会有较大幅度的下降。 2、由于蓄水不足,公司水电业的业绩较往年有所下降,其它的物流批发业、农产品加工业和房地产开发均保持稳定增长。 2006-08-18 详情
2006-06-30 业绩预亏 预计公司2006 年1 至6 月累计净利润将出现亏损,亏损金额约在2,000 万元至3000 万元人民币之间。 在资产置换完成后,湖南电子信息产业集团有限公司(以下简称“HEC”)成为公司最主要的投资实体(公司持有其77.04%的股权),对乐金飞利浦曙光电子有限公司33.37%的股权投资所产生的投资收益是HEC 目前主要的利润来源。乐金飞利浦曙光电子有限公司的主要产品是CRT(阴极射线显示管),受到了液晶显示器和等离子显示器的强烈冲击,CRT 行业竞争异常激烈,产品价格不断走低,原材料也有所上涨,从而造成该公司上半年出现亏损(2005 年上半年该公司的利润为 17,442 万元),从而影响到HEC 的业绩。 2006-07-12 详情
2005-12-31 预计扭亏 公司预计2005 年度将实现盈利。 在加快产业调整和资产重组的同时,公司强化内部管理,资本运作和生产经营均有较大的改观,随着原有产业的业绩大幅增长和置入资产新增部分利润,公司预计2005 年度将实现盈利。 2005-10-26 详情
2004-12-31 业绩大幅下降 预计公司全年的业绩可能会出现大幅亏损。 公司大部分产业的市场竞争力和盈利能力不强。为尽快改变现状,公司加快了产业调整的步伐。在产业调整的过程中,公司出现了阶段性的经营困难。公司电线电缆加工、房地产、天然气等产业的成本均大幅增长和水电收入大幅减少。 2004-10-26 详情