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中色股份(000758)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2023-12-31 业绩大幅上升 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润为32000万元-42000万元,与上年同期相比增长118.04%-186.18%。 本报告期公司聚焦效益提升,强化价值创造,不断夯实高质量发展基础,生产经营稳中有进。公司通过加大工程承包项目开发和执行力度,工程承包业务营业收入及毛利均较上年同期增长,因此,本报告期归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增加。 2024-01-24 详情
2022-06-30 业绩大幅上升 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润为22000万元-28000万元,与上年同期相比增长71.20%-117.89%。 本报告期公司整体生产运营保持平稳,通过强化管理提质增效,同时由于有色金属产品销售价格较上年同期有一定幅度上升,公司有色金属业务毛利和工程承包业务毛利均较上年同期增长。由于上述原因,本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。 2022-07-15 详情
2021-09-30 业绩大幅上升 预计公司2021年01-09月归属于上市公司股东的净利润为12000万元-15600万元,与上年同期相比增长147.17%-221.32%。 本报告期公司整体生产运营保持平稳,其中有色金属板块产品销售价格较上年同期有一定幅度上升,且与去年同期相比,本报告期汇率变化导致的汇兑收益较上年同期增加。由于上述原因,本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。 2021-10-15 详情
2021-06-30 业绩大幅上升 预计公司2021年01-06月归属于上市公司股东的净利润为11000万元-14300万元,与上年同期相比增长37.86%-79.22%。 本报告期公司整体生产运营保持平稳,其中有色金属板块产品销售价格和销售量较上年同期都有一定幅度上升,且与去年同期相比,本报告期汇率变化导致的汇兑收益较上年同期增加。由于上述原因,本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。 2021-07-15 详情
2020-12-31 预计扭亏 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1600万元-2400万元,与上年同期相比扭亏。 1、本报告期公司整体生产运营保持平稳。2、与去年同期相比,本报告期公司未发生大额计提资产减值准备事项。3、本报告期公司合并范围发生变化,子公司中国有色(沈阳)冶金机械有限公司因破产重整已由管理人接管,不再纳入合并报表范围,预计减少归属于上市公司股东的净利润约4亿元,其中约3亿元为非经常性损益;子公司广东珠江稀土有限公司股权转让增加归属于上市公司股东的净利润约2亿元,此事项为非经常性损益。4、本报告期公司因诉讼事项二审胜诉导致计提的预计负债转回,增加营业外收入6,981.51万元,此事项为非经常性损益。 2021-01-30 详情
2020-09-30 预计扭亏 预计公司2020年01-09月归属于上市公司股东的净利润为3700万元-5200万元,与上年同期相比扭亏。 报告期经营业绩变动的主要原因为与去年同期相比,本报告期公司未发生大额计提资产减值准备事项。 2020-10-15 详情
2019-12-31 业绩预亏 预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损95000万元-118000万元。 本次业绩预告归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现大幅下滑,主要原因为:(一)经营业绩下滑2019年度全球主要发达经济体和新兴经济体的经济增速均有所放缓,国际经济形势不稳定、不确定性增多。受全球经济形势制约,叠加工程项目建设周期进度因素影响,本年度预计公司工程承包业务板块营业额较上年同期下降幅度超过40%,导致营业毛利同比大幅下降。(二)大额计提资产减值公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,对2019年末的各项资产判断是否存在减值迹象并进行减值测试。基于谨慎性原则,公司预计对2019年度可能存在减值损失的各项资产计提资产减值准备105000万元左右。1.子公司中国有色(沈阳)冶金机械有限公司在年末对各项资产进行减值测试,预计计提各项资产减值准备57000万元左右。(1)根据2019年度客户信用风险调查及催收情况判断,部分债务人还款能力出现问题,导致应收款项回收风险加大。根据应收款项的可回收性测算,预计计提应收款项坏账准备10000万元左右。(2)根据存货的成本与可变现净值测算,预计计提存货跌价准备7000万元左右。 2020-01-22 详情
2019-09-30 业绩预亏 预计公司2019年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损8500万元-12000万元。 1、基于谨慎性原则,公司对2019年前三季度可能存在减值损失的资产计提减值准备。2、因市场环境变化及金属产品价格下跌等原因,公司收入及毛利有所下滑。 2019-10-15 详情
2017-06-30 业绩大幅上升 预计公司2017年01-06月归属于上市公司股东的净利润为16096.73万元-21049.57万元,与上年同期相比增长30%-70%。 由于本报告期有色金属价格明显好于上年同期,主营业务毛利较上年同期有所增长,故2017年1-6月归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。 2017-07-14 详情
2015-12-31 业绩大幅上升 预计公司2015年01-12月归属于上市公司股东的净利润为34531.06万元-45156万元,与上年同期相比增长30%-70%。 由于本报告期公司承包工程业务持续转好,主营业务毛利较上年同期有所增长,故2015年度归属于母公司的净利润较上年同期有较大幅度增长。 2016-01-28 详情
2015-09-30 业绩大幅上升 预计公司2015年01-09月归属于上市公司股东的净利润为24,644.55万元-28,165.20万元,比上年同期增长250%-300%。 本报告期内公司承包工程业务持续转好,主营业务毛利较上年同期有所增长;公司转让所持盛达矿业部分股权导致投资收益增幅较大,故2015年1-9月公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。 2015-08-18 详情
2015-06-30 业绩大幅上升 预计公司2015年01-06月归属于上市公司股东的净利润17,506.35万元-19,809.82万元,比上年同期增长280%-330%。 本报告期内公司承包工程业务持续转好,主营业务毛利较上年同期有所增长;公司转让所持盛达矿业部分股权导致投资收益增幅较大,故2015年1-6月公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。 2015-07-15 详情
2015-03-31 业绩大幅上升 预计公司2015年01-03月归属于上市公司股东的净利润为5,397.70万元-6,477.24万元,与上年同比增长150%-200%。 本报告期内公司承包工程业务持续转好,主营业务毛利较上年同期有所增长;稀土产品价格有所回升,相应资产减值损失较上年同期大幅减少,故2015年1-3月公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。 2015-04-15 详情
2014-12-31 业绩大幅上升 预计公司2014年01-12月归属于上市公司股东的净利润为24,557.52万元-28,650.44万元,比上年同期增长200%-250%。 1、本报告期内公司承包工程业务大幅增长,同时有色金属价格有所回升,导致本报告期内主营业务利润较上年同期大幅增长;2、本报告期内公司出售了所持盛达矿业的部分股权,导致公司投资收益有所增长。 2015-01-30 详情
2014-09-30 业绩大幅上升 预计公司2014年01-09月净利润为5,388.89万元-7,185.18万元,与上年同比增长50%-100%。 由于本期承包工程业务持续转好,以及有色金属价格回升等因素影响,年初至下一报告期期末,公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。 2014-08-19 详情
2014-06-30 业绩大幅上升 预计公司2014年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3,417.56万元-4,556.74万元,与上年同比增长50%-100%。 报告期内母公司承包工程业务持续好转,公司相关业务利润出现大幅增长,导致公司本报告期内盈利较上年同期大幅增长。 2014-07-15 详情
2013-12-31 业绩大幅下降 预计公司2013年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2,025.92万元-8,103.69万元,比上年同期下降60%-90%。 1、公司于上年同期部分转让所持盛达矿业股份有限公司股权产生较大投资收益,而本报告期内未发生股权转让业务,从而导致公司本报告期内投资收益及营业利润较上年同期大幅减少;2、本报告期内有色金属及稀土产品市场价格持续低位,导致公司相关业务利润也有所下降。 2014-01-25 详情
2013-09-30 业绩大幅下降 预计公司2013年01-09月归属于上市公司股东的净利润为2,680.96万元-4,468.27万元,比上年同期下降50%-70%。 报告期内有色金属及稀土产品价格持续低位,公司相关业务利润大幅减少,导致公司本报告期内盈利较上年同期大幅减少。 2013-10-15 详情
2013-06-30 业绩大幅下降 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1,391.36万元-3,478.39万元,比上年同期下降50%-80%。 报告期内有色金属及稀土产品价格持续走低,公司相关业务利润大幅减少,导致公司本报告期内盈利较上年同期大幅减少。 2013-07-12 详情
2012-06-30 业绩预降 预计公司2012年01-06月归属于母公司的净利润为6,437.69万元-7,725.23万元,与上年同比下降40%-50%。 金属价格下跌致使公司2012年上半年归属于母公司的净利润较上年同期下降40%-50%。 2012-08-09 详情
2011-12-31 业绩大幅上升 预计公司2011年1-12月归属上市公司股东的净利润39,385万元-41,846万元,与上年同比增长700%-750%。 受到转让所持四川泸州黄浦电力有限公司100%股权和四川叙永黄浦煤业有限公司100%股权事项影响,本公司2010年度盈利较小。而2011年度公司经营情况良好,稀土价格大幅上涨,子公司赤峰红烨投资有限公司所持内蒙古银都矿业有限公司股权置换入ST威达的重组事项预计将于四季度实现,导致2011年度累计净利润较上年同期大幅增加。 2011-10-25 详情
2011-09-30 业绩大幅上升 预计公司2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润16,228万元-16,752万元,与上年同比增长1450%-1500%。 受到转让所持四川泸州黄浦电力有限公司100%股权和四川叙永黄浦煤业有限公司100%股权事项影响,本公司2010年1-3季度盈利较少。而2011年1-3季度公司经营情况良好,稀土价格较上年同期大幅上涨。 2011-08-23 详情
2011-06-30 预计扭亏 预计公司2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润10,000万元-13,000万元,与上年同比扭亏。 2011年上半年稀土产品销售价格增长大幅超过预期。 2011-07-15 详情
2011-03-31 业绩大幅上升 预计公司2011年1-3月归属上市公司股东的净利润约4,500万元,比上年同期增长约240%。 报告期内,稀土产品价格大幅上涨,工程承包和装备制造等主营业务全面向好,导致公司营业利润大幅增加。 2011-04-27 详情
2010-09-30 业绩大幅下降 预计公司2010年1-9月累计净利润0-2,088.20万元,与上年同比下降50%-100%。 公司承包工程业务依然处于低谷,相关业务盈利较上年同期有所减少;同时由于公司处置了四川泸州黄浦电力有限公司、四川叙永黄浦煤业有限公司股权事项产生较大损失。 2010-08-23 详情
2010-06-30 业绩预亏 预计公司2010年1-6月净利润约亏损4,200万元至5,300万元。 本公司转让所持四川泸州黄浦电力有限公司100%股权和四川叙永黄浦煤业有限公司100%股权事项对本公司2010年半年报产生较大影响,对净利润的影响金额约为-7,518.42万元。 2010-07-07 详情
2009-09-30 业绩大幅下降 预计公司2009年1-9月净利润3,000-5,000万元,同比下降50%-100%。 报告期内,锌价较上年同期大幅下降,国际金融危机影响仍然存在。 2009-08-11 详情
2009-06-30 业绩大幅下降 预计公司2009年1-6月累计净利润的预计数约2,000.00-4,000.00万元,同比下降50%-100%。 本期锌价较上年同期大幅下降,国际金融危机影响仍然存在。 2009-04-27 详情
2008-12-31 业绩大幅下降 预计公司2008年1-12月业绩同比下降50%-100%。 2008年第四季度市场锌价大幅下跌;受国际金融危机影响,业主融资计划受挫导致已签约的部分海外承包工程项目未能按计划启动;同时由于会计政策变更及对外投资项目收益未能按期实现,导致非经常性损益较上年同期大幅降低。 2009-01-16 详情
2007-12-31 业绩大幅上升 预计公司2007 年全年净利润较去年同期增长50%~100%。 因公司所执行的部分承包工程项目本年度处于结算高峰期,有色金属产销量较上年也有所增加,预计本年度累计净利润较上年同期相比增长50%-100%。 2007-10-30 详情