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恒申新材(000782)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2014-03-31 业绩预亏 预计公司2014年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损约1890万元。 1、由于受宏观经济环境疲软及设备检修等因素影响,产能略有下降,产销量同比减少,同时,与去年同期相比销售单价降幅较大,销量和售价下降导致营业收入同比减少19.54%;而且产品价格下跌的幅度大于原材料价格下跌的幅度,导致毛利率下降。2、由于本期的贷款总额与去年同期相比增加117.15%,贷款利息支出同比增加;同时由于汇率变动,汇兑损失增加,导致财务费用与去年同期相比增加98.47%。 2014-04-15 详情
2013-12-31 业绩大幅下降 预计公司2013年01-12月归属于上市公司股东的净利润约为1080万元,比上年同期下降70%。 1、由于受市场环境影响,下游纺织行业需求仍显弱势,对应主要产品锦纶丝的销量下降,盈利能力减弱,同时整体产品的营业收入与去年同期相比平均销售单价下降,导致收入减少;产品平均价格下跌的幅度大于原材料平均价格下跌的幅度,导致产品毛利率下降。2、由于人工成本增加,导致营业成本增加。3、由于2013年转入营业外收入的政府补助比去年同期减少63%,导致利润总额减少。 2014-01-21 详情
2013-09-30 业绩大幅下降 预计公司2013年01-09月归属于上市公司股东的净利润为840万元,比上年同期减少58%。 1、由于产品销售单价下降而导致营业收入减少,同时产品价格下跌的幅度大于原材料价格下跌的幅度,导致产品毛利率下降。2、由于人工成本增加,导致营业成本增加。 2013-10-11 详情
2013-06-30 业绩大幅下降 预计公司2013年01-06月归属于母公司股东的净利润为约740万元,与上年同比下降约62.66%。 1、由于营业收入与营业成本与去年同期相比销售单价下降而导致收入减少,同时产品价格下跌的幅度大于原材料价格下跌的幅度,导致产品毛利率下降。2、由于人工成本增加,导致营业成本增加。3、由于银行收缩授信额度,公司原材料采购受到影响,采购成本增加。 2013-07-11 详情
2012-12-31 业绩大幅下降 预计公司2012年01-12月归属于母公司股东的净利润约3595万元,与上年同比下降约72.36%。 1、本期原材料价格下跌,产品价格下跌幅度大于原材料价格下跌幅度,导致公司产品毛利减少。2、本期资金成本增加。 2013-01-29 详情
2012-09-30 业绩大幅下降 预计公司2012年01-09月归属于上市公司股东的净利润约2000万元,比上年同期下降约80%。 1、由于原材料价格同比下跌,产品售价同比大幅度降低,产品价格下跌幅度大于原材料价格下跌幅度,毛利率大幅度下降,致使公司净利润同比大幅度下降。2、本期资金成本增加。 2012-10-11 详情
2012-06-30 业绩大幅下降 预计公司2012年01-06月归属于母公司股东的净利润约2054万元,与上年同比下降约69.95%。 1、本期原材料价格下跌,产品价格下跌幅度大于原材料价格下跌幅度,导致公司产品毛利减少。2、本期资金成本增加。 2012-07-13 详情
2012-03-31 业绩大幅下降 预计公司2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润约2200万元,与上年同比下降约55%。 公司原材料价格下跌,产品价格下跌幅度大于原材料价格下跌幅度,导致公司产品毛利减少。 2012-04-12 详情
2011-09-30 业绩大幅上升 预计公司2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润约10100万元,与上年同比增长约90%。 公司通过产品结构调整,产品售价提高,营业总收入同比增幅大于营业总成本同比增幅,毛利增加所致。 2011-10-11 详情
2011-06-30 业绩大幅上升 预计公司2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润约6835万元,比上年同期增长约140%。 主要是公司通过产品结构调整,产品售价提高,营业总收入同比增幅大于营业总成本同比增幅,毛利增加4720万元所致。报告期内不存在大额非经常性损益。 2011-07-06 详情
2011-03-31 业绩大幅上升 预计公司2011年1-3月归属于上市公司股东的净利润约4850万元,与上年同比增长450%。 归属于母公司股东的净利润本期比去年同期增加,主要系公司调整结构,加大产出,实现销售收入量增价升,营业总收入本期比去年同期增幅23.95%,营业总成本本期比去年同期增幅20.86%,产品毛利增加所致。 2011-04-14 详情
2010-12-31 业绩大幅上升 预计公司2010年1-12月净利润约9000万元,与上年同比增长990%。 公司抓住今年国内化工化纤行业逐步恢复时机,调整结构,加大产出,通过销售增量实现利润增长。 2011-01-25 详情
2010-09-30 不确定 公司无法预计3季度生产经营业绩。 因原材料价格持续高位运行,下半年以来下游客户对产品的相对价位承受有限,锦纶行业国内宏观政策不可预见,生产经营形势较为复杂。 2010-08-28 详情
2010-06-30 业绩大幅上升 预计公司2010年1-6月净利润约2800万元,与上年同比增长50-60%。 公司抓住上半年国内化工化纤行业逐步恢复时机,调整结构,加大产出,通过销售增量实现利润增长。报告期内不存在大额非经常性损益。 2010-07-08 详情
2009-12-31 预计扭亏 预计公司2009年1-12月累计净利润扭亏为盈。 今年以来,国内锦纶6行业政策有所改善,原材料和产品价格见底回升,公司调整经营策略,各项管理进一步加强,产品毛利有所提高,预计2009年度生产经营实现扭亏为盈。 2009-10-29 详情
2009-09-30 预计扭亏 预计公司2009年1-9月净利润约3020万元,业绩扭亏为盈。 今年以来,国内锦纶6行业政策有所改善,原材料和产品价格见底回升,公司调整经营策略,各项管理进一步加强,产品毛利有所提高。 2009-08-15 详情
2008-12-31 业绩预亏 预计公司2008年1-12月净利润约-13000万元,业绩亏损。 1、产品销售价格大幅下降。2、公司各项拨备增加。 2009-01-23 详情
2008-09-30 业绩预亏 预计公司2008年1-9月亏损,归属于母公司所有者的净利润为-1050万元左右。 一是国内锦纶行业政策的影响。国内进口己内酰胺执行税率高于周边国家和地区,增加了企业原材料采购成本。进口下游产品比进口原料的关税要低,导致切片和长丝的大量进口,本期国内产品被迫跟随进口价格微利和无利促销。二是经济形势变化的影响。国内外经济形势继续恶化,石油等大宗原料价格大幅下跌,纺织化纤产品需求下滑严重,锦纶下游产品领先原材料己内酰胺持续走低,公司产品售价跌幅大于原材料价格跌幅,产品与原材料成本单价差额进一步减小,产品整体毛利下降,致使出现亏损。 2008-10-18 详情
2006-12-31 业绩大幅上升 预计公司2006 年度实现净利润将同比上升50-100%。 本公司2006 年度由于生产经营规模扩大,实现利润总额同比2005 年有所增长。 2007-01-25 详情
2005-12-31 业绩大幅下降 预计同向大幅下降50%以上 由于今年以来公司主要原材料已内酰胺受国际市场的影响一直在高位运行,公司产品锦纶切片和长丝盈利空间收窄,故导致同比利润下降,预计同向大幅下降50%以上。 2005-10-27 详情
2005-09-30 业绩大幅下降 预计同向大幅下降50%-55%之间。 2005-10-17 详情
2004-12-31 业绩大幅上升 预计同向大幅上升700%左右。 生产经营形势好,主营业务利润有较大增幅。 2005-01-31 详情
2004-09-30 业绩大幅上升 预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期会有一定幅度增长,但由于市场的变化等因素,具体增长幅度无法准确预计。 本年至下一报告期期末的净利润与上年同期会有一定幅度增长。 2004-08-12 详情
2004-06-30 业绩大幅上升 由于公司调整生产经营策略,上半年在提高产能水平,开拓市场方面取得显著成效,加上内部整合的效果逐步体现,本公司预计2004年中期净利润将比上年同期(2003年中期净利润为1550.46万元)增长50%以上 公司调整生产经营策略,上半年在提高产能水平,开拓市场方面取得显著成效,加上内部整合的效果逐步体现。 2004-07-09 详情
2003-12-31 业绩大幅下降 经对公司2003年度经营及财务状况初步测算,预计公司2003年度业绩将比2002年度减少50%以上。 一是处置已不能为公司创造价值的织造设备及机配件;二是处理积压织染库存布产品;三是计提子公司新会粤新热电联供有限公司资产减值准备,以上三项共影响利润减少2900多万元。 2004-03-13 详情
2002-12-31 业绩大幅上升 公司下半年将会继续调整产品结构,努力开拓市场,加上深化改革,开源节流相关费用会有所降低,如宏观经济政策和本行业市场不发生无法预期变化,公司预期2002年全年净利润将比2001年增长50%以上。 公司下半年将会继续调整产品结构,努力开拓市场,加上深化改革,开源节流相关费用会有所降低。 2002-08-06 详情
2002-06-30 业绩大幅上升 由于公司调整产品结构,提高产品质量和开拓市场取得显著成效,上半年取得较好的销售业绩,加上深化改革,开源节流,费用降低,本公司预计2002年中期净利润将比2001年中期增长50%以上 1.公司调整产品结构,提高产品质量和开拓市场取得显著成效2.费用降低。 2002-07-05 详情