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美利云(000815)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2024-03-31 预计扭亏 预计公司2024年01-03月扣非前归属于上市公司股东的净利润为600万元-800万元,与上年同期相比扭亏。 1、报告期内,公司数据中心业务机柜上架率同比增加,营业收入增加,同时公司不断提高经营管理水平和经营效率,加强绩效考核和成本控制,提高盈利水平,因此营业利润同比增加。2、报告期内,公司造纸业务主要原材料价格同比降低;同时,公司进一步优化生产工艺,提高生产效率,积极拓展市场,纸品销量同比提升,因此,营业利润同比增加。 2024-04-13 详情
2023-12-31 大幅减亏 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润亏损1050万元-1500万元,与上年同期相比大幅减亏。 1、报告期内,公司云业务及纸业务营业利润同比增加,利润总额同比增加。2、报告期内,根据企业会计准则相关规定及实际情况,公司原材料库存大幅减少,资产减值损失转回。3、报告期内,公司非经常性损益同比增加,主要是计入当期损益的政府补助及资产处置收益比上期增加。 2024-01-31 详情
2023-06-30 大幅减亏 预计公司2023年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损400万元-600万元,与上年同期相比大幅减亏。 1、报告期内,公司云业务收入大幅提升,利润总额同比增加。2、报告期内,根据企业会计准则相关规定及实际情况,公司原材料库存大幅减少,资产减值损失转回。3、报告期内,公司非经常性损益同比增加,主要是资产处置收益增加。 2023-07-15 详情
2022-12-31 业绩预亏 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损18500万元-26000万元。 1、报告期内,受疫情、美元升值等因素影响,国内市场需求不足,公司纸产品销量同比下降,营业收入同比减少,原材料采购价格涨幅较大,生产成本同比上升,造成毛利率同比下降,导致公司本期归属于上市公司股东的净利润减少。2、报告期内,根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,按照谨慎性原则和实际情况,结合实际经营情况及减值迹象,对存货、固定资产等初步测算计提资产减值,导致公司本期归属于上市公司股东的净利润减少。 2023-01-31 详情
2022-06-30 业绩预亏 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损2000万元-2700万元。 1、报告期内,受疫情等因素影响,公司纸产品销量比上年同期下降,导致公司营业利润比上年同期减少。2、报告期内,因受双控政策及疫情影响,公司原材料采购价格涨幅较大,而销售价格上涨幅度不及生产成本上涨幅度,产品毛利率下降,致公司本期实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降。 2022-07-15 详情
2022-03-31 业绩预亏 预计公司2022年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损130万元-150万元。 1、报告期内,受疫情等因素影响,公司纸产品销量比上年同期下降,导致公司营业利润比上年同期减少。2、报告期内,因受双控政策及疫情影响,公司大宗物料、能源、化工等原料采购价格大幅上涨,造成纸产品成本同比涨幅高于销售价格同比涨幅,导致公司营业利润较上年度同期下降。 2022-04-15 详情
2021-12-31 业绩预亏 预计公司2021年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损1000万元-1500万元。 1、报告期内,因双控政策及疫情影响,公司大宗物料、能源、化工等原料采购价格大幅上涨,造成纸产品成本同比涨幅高于销售价格同比涨幅,尤其是四季度成本涨幅与售价涨幅的差距进一步加大,导致公司营业利润比上年度同期下降。2、报告期内,公司加大研发力度,积极开发高附加值的新产品,研发费用比上年同期增加。3、报告期内,公司加大云业务拓展力度,IDC机柜出租率比上年同期明显提升,云业务营业利润同比增加。 2022-01-29 详情
2021-09-30 业绩预降 预计公司2021年01-09月归属于上市公司股东的净利润为1400万元-1700万元,与上年同期相比下降9.28%-25.29%。 1、报告期内,公司子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加,营业收入和营业利润同比增加。2、受宏观经济形势的影响,大宗商品价格上涨,导致7-9月经营利润比去年同期下降。3、报告期内公司营业外收入比上年同期减少。 2021-10-15 详情
2021-06-30 业绩大幅上升 预计公司2021年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1950万元-2500万元,与上年同期相比增长106.79%-165.11%。 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加原因:1、报告期内,公司纸产品的市场销售价格比去年同期增加,营业收入和利润总额同比增加。2、报告期内,公司IDC业务机柜出租率比上年同期增加,营业收入和利润总额同比增加。3、报告期公司进一步深化改革,加强费用管控,管理费用比上年同期减少。 2021-07-14 详情
2020-06-30 业绩大幅上升 预计公司2020年01-06月归属于上市公司股东的净利润为800万元-1100万元,与上年同期相比增长220%-340%。 1、报告期内,公司全力以赴做好疫情防控,连续生产、稳定销售,产销量比上年同期增加,营业收入同比增加;同时公司主要原材料价格下降,纸产品成本比上年同期下降。2、报告期公司进一步深化改革,加强费用管控,管理费用比上年同期减少。3、报告期内公司积极申请政策补贴,获得与收益相关的政府补助比上年同期增幅较大。 2020-07-15 详情
2020-03-31 预计扭亏 预计公司2020年01-03月归属于上市公司股东的净利润为820万元-1200万元,与上年同期相比扭亏。 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加,主要系公司采取强有力措施,积极做好疫情防控,连续生产、稳定销售,有效保障了公司正常经营;公司纸产品市场向好,销售价格比上年同期增加;同时,主要原材料价格下降,产品成本比上年同期下降,净利润比上年同期增加。 2020-04-15 详情
2019-06-30 业绩大幅下降 预计公司2019年01-06月归属于上市公司股东的净利润为210万元-260万元,与上年同期相比下降89.65%-91.64%。 报告期内,公司子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加,营业收入和营业利润同比增加。但受宏观经济形势的影响,造纸行业整体景气度不高,公司纸品价格较去年同期降低,导致本报告期经营利润较去年同期下降。 2019-07-13 详情
2019-03-31 业绩预亏 预计公司2019年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损400万元-500万元。 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因是:受复杂多变的国内外经济形势影响,市场需求不及预期,公司纸产品销售价格下降,原材料价格降低对生产成本的传导滞后,销售毛利率同比下降。 2019-04-13 详情
2018-12-31 业绩预增 预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润为3400万元-3800万元,与上年同期相比增长33.33%-49.02%。 1、受益于公司产能增加带动营业收入增加,公司运营效率的持续提升,以及国家产业政策及市场需求的持续维好,公司主营业务利润比上年同期增幅较大;2、报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加,营业收入和营业利润同比增加。 2019-01-25 详情
2018-09-30 业绩大幅上升 预计公司2018年01-09月归属于上市公司股东的净利润为3200万元-3400万元,与上年同期相比增长783.98%-839.23%。 1、受供给侧改革、国家环保政策趋严等有利因素影响,公司纸产品市场向好,销售量及销售价格齐涨,造纸主业市场竞争力增强,毛利率较上年同期上升,盈利能力提高。2、报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加,营业收入和营业利润同比增加。 2018-10-13 详情
2018-06-30 预计扭亏 预计公司2018年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2300万元-2700万元,与上年同期相比扭亏。 1、受供给侧改革、国家环保政策趋严等有利因素影响,造纸行业景气度持续向好,公司纸产品市场竞争力增强,产品销量和售价均有提升,盈利能力提高。2、公司抓住市场机遇,开发高档文化纸新产品,迅速扩大产能;同时通过优化工艺配比,加强消耗管控等内部挖潜措施实现了降本增效。3、报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加,营业收入和营业利润同比增加。 2018-07-14 详情
2018-03-31 预计扭亏 预计公司2018年01-03月归属于上市公司股东的净利润为900万元-1000万元,与上年同期相比扭亏。 1、受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响,纸产品市场向好,公司纸品销售价格上涨,产销量同比提升,盈利能力增强。2、报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜增加,营业收入和营业利润同比增加。 2018-04-14 详情
2017-12-31 业绩大幅上升 预计公司2017年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2000万元-2600万元,与上年同期相比增长466.57%-636.54%。 1、受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响,纸产品市场向好,公司纸品销售价格上涨,盈利能力增强。2、公司抓住市场机遇,开发高档文化纸和瓦楞纸等新产品,同时提升产能,产销量增加。3、通过优化工艺配比,加强消耗管控等内部挖潜措施实现了降本增效。4、本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利用闲置募集资金办理定期存款及购买保本型理财产品,利息收入和投资收益较上年同期增加。 2018-01-31 详情
2017-09-30 预计扭亏 预计公司2017年01-09月归属于上市公司股东的净利润为330万元-380万元,与上年同期相比扭亏。 1、受所在造纸行业执行供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响,纸产品市场向好,产品销售量及销售价格上涨,盈利能力增强。2、公司抓住市场机遇,开发高档文化纸和瓦楞纸等新产品,迅速扩大产能;同时通过优化工艺配比,加强消耗管控等内部挖潜措施实现了降本增效。3、本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利用闲置募集资金办理定期存款及购买了保本型理财产品,获得利息收入和投资收益。 2017-10-14 详情
2017-06-30 大幅减亏 预计公司2017年01-06月归属于上市公司股东的净利润为亏损300万元-350万元,与上年同期相比大幅减亏。 1、受供给侧改革、国家环保政策趋严等有利因素影响,纸产品市场向好、公司纸产品销售量及销售价格齐涨,造纸主业市场竞争力增强,毛利率较上年同期上升幅度较大,盈利能力提高。2、本报告期带息负债同比减少及本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司用闲置募集资金办理了定期存款业务,获得相应的利息收入,致财务费用较上年同期减少。3、本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品,获得了投资收益。 2017-07-12 详情
2017-03-31 大幅减亏 预计公司2017年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损900万元-1100万元,与上年同期相比大幅减亏。 本报告期,公司主业盈利能力进一步提升,财务费用较上年同期降幅明显,利用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益,致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升:1、本报告期公司造纸主业通过提升产能、扩大销售、强化内部管理等措施,产销量同比分别提升47.77%和52.25%,毛利率较上年同期上升;2、本报告期带息负债同比大幅减少,及本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司用闲置募集资金办理了定期存款业务,获得相应的利息收入,致财务费用较上年同期减少;3、本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品,获得了投资收益。 2017-04-15 详情
2016-12-31 业绩大幅下降 预计公司2016年01-12月归属于上市公司股东的净利润为415万元-620万元,与上年同期相比下降95.81%-97.20%。 1、本报告期公司通过提质增效、强化内部管理等措施,造纸主业毛利率较上年同期上升;2、本报告期公司继续加强预算管理,同时职工安置费较上年同期减少,致管理费用较上年同期大幅减少;3、本报告期公司非公开发行股票工作完成,带息负债大幅减少,及本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司(以下简称“誉成云创”)用闲置募集资金办理了定期存款业务,获得相应的利息收入,致财务费用较上年同期减少;4、本报告期子公司誉成云创用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品,获得了投资收益;5、因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件,本公司承担的担保责任已在2015年度解除,故转回了大额预计负债计入上年度营业外收入。本报告期公司及子公司誉成云创虽收到政府拨付财政奖励资金计入营业外收入,但营业外收入仍较上年同期大幅减少。 2017-01-26 详情
2016-09-30 大幅减亏 预计公司2016年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元-7000万元,与上年同比大幅减亏。 1、本报告期公司通过提质增效、强化内部管理等措施,造纸主业毛利率较上年同期上升;2、本报告期公司继续加强预算管理,同时职工安置费较上年同期减少,致管理费用较上年同期大幅减少;3、本报告期公司非公开发行股票工作完成,带息负债大幅减少,致财务费用较上年同期减少;4、上年同期因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件,公司根据法院判决计提了预计负债。上述案件本公司承担的担保责任已在2015年度解除,本报告期公司不再计提预计负债。 2016-10-15 详情
2016-06-30 大幅减亏 预计公司2016年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元-5000万元,与上年同期相比大幅减亏。 1、报告期内公司通过提质增效、强化内部管理等措施,造纸主业毛利率较上年同期上升;2、报告期内公司继续加强预算管理,同时职工安置费较上年同期减少,致管理费用较上年同期大幅减少;3、报告期内公司非公开发行股票工作完成,带息负债大幅减少,致财务费用较上年同期减少。4、上年同期因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件,公司根据法院判决计提了预计负债。上述案件本公司承担的担保责任已在2015年度解除,本报告期公司不再计提预计负债。 2016-07-16 详情
2016-03-31 大幅减亏 预计公司2016年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损2200万元-2400万元,与去年同期相比大幅减亏。 1、报告期公司持续加强生产经营管理,造纸主业毛利率较上年同期上升;报告期公司加强期间费用控制,同时职工安置费较上年同期减少,致报告期管理费用较上年同期大幅减少。2、上年同期因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件,公司根据法院判决计提了预计负债。上述案件本公司承担的担保责任已在2015年度解除,本报告期公司不再计提预计负债。 2016-04-15 详情
2015-12-31 预计扭亏 预计公司2015年01-12月归属于上市公司股东的净利润为14000万元-15000万元,与上年同期相比扭亏。 1、本报告期,公司继续加强生产经营管理,造纸主业毛利率较上年同期上升;同时由于职工安置费和借款本金较上年同期减少,管理费用和财务费用较上年同期减少。以上因素形成公司本期利润总额比上年同期增加(亏损较上年同期减少)。2、因上年关停部分闲置车间,已计提资产减值准备,本年计提减值减少,利润总额较上年同期增加。3、根据宁波银行北京分行出具的《关于免除中冶美利纸业股份有限公司担保责任的函》,公司对中冶纸业集团有限公司承担的连带清偿责任和抵押担保责任自2015年12月9日起解除,公司计提预计负债转回,利润总额增加。 2016-01-16 详情
2015-09-30 大幅减亏 预计公司2015年01-09月净利润亏损21,000万元,与上年同期相比大幅减亏。 1、本报告期,公司继续加强生产经营管理,造纸主业毛利率较上年同期上升;同时由于职工安置费和借款本金较上年同期减少,致管理费用和财务费用较上年同期减少。以上致公司本期利润总额比上年同期增加(亏损较上年同期减少)。2、本报告期,计提预计负债比上年同期减少。上年9月,公司根据宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件的终审判决结果,计提预计负债2.58亿元,计入营业外支出。截止本报告期末,中冶纸业集团有限公司与宁波银行北京分行的金融借款合同纠纷仍在协商解决中,因此公司本报告期需继续计提预计负债。 2015-10-10 详情
2015-06-30 业绩预亏 预计公司2015年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损14,000万元-15,000万元。 本报告期尽管公司造纸主业亏损较上年同期减少,但因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件已二审判决,报告期内公司根据判决结果计提预计负债计入营业外支出,导致亏损较上年同期增加。 2015-07-15 详情
2015-03-31 业绩预亏 预计公司2015年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损6,200万-6,400万元。 因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件已二审判决。报告期内,公司根据判决结果继续计提预计负债导致利润总额下降。 2015-04-15 详情
2014-12-31 业绩预亏 预计公司2014年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损55,000万元-58,000万元。 1、报告期内,因出售闲臵车间,支付了员工离职的经济补偿,管理费用增加,导致利润下降。2、报告期内,因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件已二审判决,公司根据判决结果计提预计负债导致利润下降。3、报告期内,因拟关停制浆车间和碱回收车间,相应资产计提减值导致利润下降。 2015-01-15 详情