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泸天化(000912)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2023-12-31 业绩大幅下降 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润为14000万元-19000万元,与上年同期相比下降48.27%-61.88%。 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润14,000万元至19,000万元,较去年同期较大幅度下降,主要原因如下:(一)公司主要产品销售价格比去年同期下降,主要原料价格比去年同期增长,导致毛利率下降。(二)由于四川中蓝国塑新材料科技有限公司自主解散、有序清算,公司将被提前触发15,000万元的出资义务,鉴于未来收回投资成本的可能性小,按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定和要求,遵循谨慎性原则,公司全额计提资产减值准备。 2024-01-27 详情
2023-06-30 业绩大幅下降 预计公司2023年01-06月归属于上市公司股东的净利润为14000万元-18000万元,与上年同期相比下降48.04%-59.58%。 预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润14,000万元至18,000万元,较去年同期下降,变动主要原因如下:受国内外宏观经济形势的影响,公司主要产品销售价格、毛利率均比去年同期下降所致。 2023-07-14 详情
2022-03-31 业绩大幅上升 预计公司2022年01-03月归属于上市公司股东的净利润为13000万元-16000万元,与上年同期相比增长156.51%-215.71%。 预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润13,000万元至16,000万元,较去年同期大幅上升,变动主要原因如下:(一)化肥及化工产品销售价格同比上涨,复肥产品生产与销售同比上涨。(二)较去年同期相比,公司提前完成装置检修并开车;同时,确保装置稳定运行,调整产品生产结构,确保高毛利产品满负荷生产。(三)公司加强内部精细化管理,有效降低产品成本及运营管理费用。 2022-04-15 详情
2021-12-31 业绩预增 预计公司2021年01-12月归属于上市公司股东的净利润为45000万元-49000万元,与上年同期相比增长18.16%-28.66%。 (一)报告期内,公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。(二)报告期内,公司加强安全环保管控,加强生产装置维护,确保各生产装置平稳运行。 2022-01-26 详情
2021-09-30 业绩大幅上升 预计公司2021年01-09月归属于上市公司股东的净利润为43000万元-47000万元,与上年同期相比增长141.25%-163.69%。 2021年前三季度业绩同向上升的主要原因:1、由于国际能源供应情况的变化,对全球化工行业供需格局产生较大影响,进一步导致国内化工行业产品供需情况发生逆转,进而促使公司产品价格大幅上涨。2、公司抓住当前市场机遇,稳定主要原材料供应,加强生产装置维护,确保装置长期稳定运行,实现生产装置的满负荷运行。3、公司持续加强内部精细化管理,实现装置稳定运行的同时降低主要产品生产成本,增大公司利润空间。 2021-10-14 详情
2021-06-30 业绩大幅上升 预计公司2021年01-06月归属于上市公司股东的净利润为27000万元-34000万元,与上年同期相比增长144.57%-207.97%。 预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润27,000万元至34,000万元,较去年同期大幅上升,变动主要原因如下:1、公司受化工行业周期及上下游供需格局变化等影响,化肥及化工产品销售价格同比上涨,复肥产品生产与销售同比上涨。2、公司确保装置稳定运行,调整产品生产结构,确保高毛利产品满负荷生产。3、公司加强内部精细化管理,有效降低产品成本及运营管理费用。 2021-07-13 详情
2020-12-31 业绩预增 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为35000万元-40000万元,与上年同期相比增长23.56%-41.21%。 1、公司严格安全环保管控,各生产装置平稳运行;继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用。2、报告期内,公司处置全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权,获得股权转让收益预计8100万元。 2021-01-28 详情
2019-12-31 业绩预降 预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润为24000万元-32000万元,与上年同期相比下降8.99%-31.74%。 2019年度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。 2020-01-23 详情
2019-09-30 业绩大幅下降 预计公司2019年01-09月累计净利润为15000万元-20000万元,与上年同期相比下降47.14%-60.35%。 1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。 2019-08-21 详情
2019-06-30 业绩大幅下降 预计公司2019年01-06月归属于上市公司股东的净利润为8000万元-11000万元,与上年同期相比下降59.34%-70.43%。 2019年半年度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加;3、控股子公司和宁化学有限公司按照年度检修计划,装置停车检修一个月。 2019-07-13 详情
2019-03-31 业绩大幅下降 预计公司2019年01-03月归属于上市公司股东的净利润为2500万元-3500万元,与上年同期相比下降59.93%-71.38%。 2019年一季度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化工产品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。 2019-04-13 详情
2018-12-31 预计扭亏 预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润为34000万元-40000万元,与上年同期相比扭亏。 1、随着国家对环保监管力度的加强,化肥企业开工率下降,供需情况发生变化,产品市场逐步向好,产品价格逐步上升;2、公司继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用;3、2018年公司及下属子公司进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,同时债务重整完成后,财务负担降低,减少财务费用所致。 2019-01-31 详情
2018-09-30 预计扭亏 预计公司2018年01-09月归属于上市公司股东的净利润为35000万元-45000万元,与上年同期相比扭亏。 1、2017年12月13日、12月14日,泸州中院裁定受理对公司及下属子公司和宁化学的重整申请,公司及下属子公司正式进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场向好,产品价格逐步上涨所致。 2018-10-13 详情
2018-06-30 预计扭亏 预计公司2018年01-06月归属于上市公司股东的净利润为23000万元-28000万元,与上年同期相比扭亏。 1、2017年12月13日、12月14日,泸州中院裁定受理对公司及下属子公司和宁化学的重整申请,公司及下属子公司正式进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场回暖,产品价格逐步上涨,同时加强费用管控等因素所致。 2018-07-11 详情
2018-03-31 业绩大幅上升 预计公司2018年01-03月归属于上市公司股东的净利润为5000万元-8000万元,与上年同期相比增长2674%-4339%。 1、2017年12月13日,泸州中院裁定受理对公司的重整申请,公司正式进入重整程序,进入重整程序后,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场回暖,产品价格上涨。 2018-04-13 详情
2017-12-31 业绩预亏 预计公司2017年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损100000万元-150000万元。 1.报告期内化肥及化工市场价格回暖,但主要原材料供应紧张及煤价格上涨限制了公司产能的发挥,经营亏损虽比去年大幅减少,仍无法实现扭亏为盈。2.由于主要原料煤供应情况发生变化,子公司宁夏和宁化学有限公司生产装置产能预计不能完全发挥以及生产成本上升,在基于持续经营假设条件下,公司认为该部分资产存在减值迹象,故按照《企业会计准则第8号--资产减值》的规定进行减值测试,初步测试减值准备金额达10亿元。3.公司进入重整程序后,会计估计的变化造成报告期成本费用增长。 2018-01-31 详情
2017-09-30 大幅减亏 预计公司2017年01-09月累计净利润亏损10000万元-15000万元,与上年同期相比大幅减亏。 基于当前公司产品市场行情,至下一报告期末,在市场行情不出现较大波动的情况下,预计年初至下一报告期期末业绩情况如上。 2017-08-31 详情
2017-06-30 大幅减亏 预计公司2017年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损3,000万元-6,000万元,与少年同比大幅减亏。 虽然报告期内产品市场有所回暖,公司生产装置运行稳定,费用管控措施落实到位,但由于化肥及化工市场整体仍处于历史低位震荡回升阶段,产品价格无法覆盖完全成本,故报告期虽亏损较大幅度减少,但仍无法扭亏。 2017-07-13 详情
2017-03-31 预计扭亏 预计公司2017年01-03月归属于上市公司股东的净利润为100万元-300万元,与上年同期相比扭亏。 1、化肥产品市场回暖,产品价格有所上升;2、加强生产装置维护,实现装置长周期运行,增大产品产量所致;3、公司采取内部深化改革、减员增效等措施与手段,降低成本费用所致。 2017-04-13 详情
2016-12-31 业绩预亏 预计公司2016年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损60000万元-80000万元。 化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。 2017-01-26 详情
2016-09-30 业绩预亏 预计公司2016年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损35000万元-40000万元。 化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降。 2016-10-11 详情
2016-06-30 业绩预亏 预计公司2016年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损16000万元-20000万元。 2016年半年度业绩亏损的主要原因是化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。 2016-07-15 详情
2016-03-31 预计减亏 预计公司2016年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元-4000万元,与上年同期相比减亏。 一方面是化肥产品市场持续低迷,价格下降;另一方面是部分装置处于大修状态造成产品销量减少。 2016-04-07 详情
2015-12-31 预计扭亏 预计公司2015年01-12月净利润为500万元-2,000万元,与上年同比扭亏。 (1)报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益;(2)原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨;(3)报告期公司收到泸州市财政局退返本公司土地款;(4)报告期公司收到一季度工业开局工作天然气激励资金。 2016-01-30 详情
2015-09-30 预计扭亏 预计公司2015年01-09月归属于上市公司股东的净利润为400万元-700万元,与上年同期相比扭亏。 报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益;原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨。 2015-10-10 详情
2015-06-30 大幅减亏 预计公司2015年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损1,000万元-3,000万元,比上年同比大幅减亏。 本报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益,同时报告期化肥市场形势向好,产品价格有所上涨所致。 2015-07-15 详情
2015-03-31 预计减亏 预计公司2015年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损4,000万元-6,000万元,与上年同比减亏。 一方面公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少;另一方面报告期化肥产品市场持续低迷,产品盈利能力不足。 2015-04-15 详情
2014-12-31 业绩预亏 预计公司2014年01-12月净利润亏损90,000万元-120,000万元。 (1)本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少,主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;(2)由于化肥及化工产品市场持续低迷,化肥及化工产品销售价格较去年同期大幅下降;(3)报告期资金紧张,拓宽融资渠道增加融资额,造成财务费用大幅上涨;(4)公司控股子公司宁夏捷美丰友公司由于设计方案变更等因素影响,生产原料从“天然气”改为“煤”,原购置的二手合成氨设备计提减值准备4900万元,天然气生产合成氨专业技术提取减值准备1390万元等。 2015-01-31 详情
2014-09-30 业绩预亏 预计公司2014年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损34,000万元-39,000万元。 本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。 2014-10-15 详情
2014-06-30 业绩预亏 预计公司2014年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损17,000万元-22,000万元。 本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,公司本部老系统尿素生产装置一直处于停车待气状态,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。 2014-07-15 详情