2019-12-31 |
业绩预增 |
预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润为141000万元-150000万元,与上年同期相比增长4.26%-10.91%。 |
报告期内,公司不断优化营销策略管控模式和采取降本增效措施,并得益于国家降税措施,毛利率较上年有所提高,使公司盈利能力有所提升。报告期内,公司持续推进研发创新、工艺革新、营销推广、产品结构优化、生产运营、信息化管理等经营管理工作,推动公司持续健康发展,差异化竞争优势进一步提升。 |
2020-01-22 |
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2019-09-30 |
业绩大幅上升 |
预计公司2019年01-09月归属于上市公司股东的净利润为94000万元-97000万元,与上年同期相比增长67.58%-72.92%。 |
公司2018年通过非公开发行股票方式,购买中联环境100%股权,属“同一控制下的企业合并”。公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》关于“同一控制下的企业合并”的有关规定,对“模拟重组后上年同期数对比”中“模拟上年同期”进行模拟调整。 |
2019-10-15 |
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2019-06-30 |
业绩大幅上升 |
预计公司2019年01-06月归属于上市公司股东的净利润为63,000万元-66,000万元,与上年同期相比增长62.74%-70.49%。 |
公司2018年通过非公开发行股票方式,购买中联环境100%股权,属“同一控制下的企业合并”。公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》关于“同一控制下的企业合并”的有关规定,对“模拟重组后上年同期数对比”中“模拟上年同期”进行模拟调整。此外,上年同期处置华夏幸福股票税后净收益9,318万元,本期没有此项收益。 |
2019-07-15 |
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2019-03-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2019年01-03月归属于上市公司股东的净利润为23000万元-25000万元,与上年同期相比增长60.39%-74.34%。 |
1、公司2018年通过非公开发行股票方式购买中联环境100%股权。中联环境于2018年11月27日,完成了工商变更登记手续,正式成为公司的全资子公司。公司合并范围变化。2、公司2018年通过非公开发行股票方式购买中联环境100%股权,属“同一控制下的企业合并”。公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》关于“同一控制下的企业合并”的有关规定,对上年同期对比数进行追溯调整。 |
2019-04-11 |
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2018-12-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润为113000万元-130000万元,与上年同期相比增长220.43%-268.63%。 |
1、报告期内,盈峰环境科技集团股份有限公司通过非公开发行股份方式,购买长沙中联重科环境产业有限公司100%股权,属“同一控制下的企业合并”。公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》关于“同一控制下的企业合并”的有关规定,进行会计处理,并对“模拟重组后上年同期数”中“上年同期数”进行调整。2、报告期内,公司完成了对中联环境的收购,现中联环境经营情况良好,初步预计能够较好完成2018年度业绩承诺。中联环境的收购对公司的经营业绩及未来的发展具有积极的意义。 |
2019-01-31 |
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2017-12-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2017年01-12月归属于上市公司股东的净利润为33000万元-38000万元,与上年同期相比增长34%-55%。 |
1.报告期内,盈峰环境科技集团股份有限公司环保业务板块取得较大的突破,公司环保订单和销售收入持续增长,公司整体盈利能力较同期稳步增强。2.报告期内,预计影响公司净利润的非经常性损益约为13,000万元,主要为公司减持所持证券以及处置闲置资产所获得的收益,上年同期非经常性损益为12,716万元。 |
2018-01-31 |
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2017-09-30 |
业绩大幅上升 |
预计公司2017年01-09月归属于上市公司股东的净利润为22750万元-26000万元,与上年同期相比增长40%-60%。 |
1.报告期内,盈峰环境科技集团股份有限公司环保产业取得较大的突破,公司经营业绩持续增长,盈利能力较同期有所增强。2.报告期内,预计影响公司净利润的非经常性损益约为8,100万元-8,400万元,主要为公司减持所持证券所获得的收益。上年同期非经常性损益为2,100万元。 |
2017-10-14 |
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2016-12-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2016年01-12月归属于上市公司股东的净利润为23500万元-27000万元,与上年同期相比增长109.63%-140.85%。 |
盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月完成了发行股份并支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司(以下简称“宇星科技”)100%股权并募集配套资金的重大资产重组,宇星科技2016年度全年利润纳入合并,提升公司整体盈利能力,以及公司电磁线业务的盈利改善和处置可供出售金融资产的收益增加。 |
2017-01-19 |
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2016-09-30 |
业绩大幅上升 |
预计公司2016年01-09月归属于上市公司股东的净利润为15800万元-17100万元,与上年同期相比增长248%-277%。 |
盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月实施完成了发行股份并支付现金购买宇星科技发展(深圳)有限公司(以下简称“宇星科技”)100%股权并募集配套资金的重大资产重组,按照相关会计准则的规定,宇星科技2015年10月份纳入公司合并报表范围,提升公司整体盈利能力。 |
2016-10-15 |
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2016-06-30 |
业绩大幅上升 |
预计公司2016年01-06月累计净利润为11,000万元,与上年同期相比增长208.73%。 |
公司2015年10月完成了对宇星科技发展(深圳)有限公司100%股权的收购,按照相关会计准则的规定,宇星科技从2015年10月份开始纳入公司2015年度合并报表范围。宇星科技纳入公司后,对公司2016年的整体盈利能力有较大幅度的提升。合并口径变化是公司预计业绩同向增长的主要原因。 |
2016-04-23 |
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2016-03-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2016年01-03月归属于上市公司股东的净利润为4850万元-5250万元,与上年同期相比增长489.2%-537.79%。 |
1、盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月完成了对宇星科技发展(深圳)有限公司(以下简称“宇星科技”)100%股权的收购,按照相关会计准则的规定,宇星科技从10月份开始纳入公司2015年度合并报表范围。宇星科技纳入公司后,对公司2016年的整体盈利能力有较大幅度的提升。合并口径变化是公司预计业绩同向增长的主要原因。2、公司的风机产业一季度的发货较去年同期有较大幅度的增长,盈利较去年同期也较大增幅。 |
2016-04-14 |
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2015-12-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2015年01-12月归属于上市公司股东的净利润为16500万元-18000万元,与上年同期相比增长51%-65%。 |
1、浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月完成了对宇星科技发展(深圳)有限公司(以下简称“宇星科技”)100%股权的收购,按照相关会计准则的规定,宇星科技从10月份开始纳入公司2015年度合并报表范围,提升公司整体盈利能力。2、公司于2015年10月收购完成深圳市绿色东方环保有限公司(以下简称“绿色东方环保”)51%股权,绿色东方环保已成为公司的控股子公司,按照相关会计准则的规定,绿色东方环保从11月份开始纳入公司2015年度合并报表范围。目前绿色东方环保项目处于筹建状态,公司将承担建设期的财务成本,但项目建成后预计能给公司带来较好的收益。3、公司通过并购宇星科技与绿色东方环保,强势切入了环境在线监测和垃圾焚烧发电领域,公司的盈利能力得到大幅提升,公司向环保领域的战略转型已初见成效。 |
2016-01-29 |
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2013-03-31 |
业绩大幅下降 |
预计公司2013年1月-3月归属于上市公司股东的净利润为420万元-850万元,比上年同期下降70%-85%。 |
上年同期本公司出售可供出售金融资产华夏幸福基业投资开发股份有限公司(证劵代码:600340,证劵简称:华夏幸福)股票共150万股,取得的投资收益增加上年同期净利润2,200万元,本期无该项收益。 |
2013-04-13 |
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2012-12-31 |
业绩大幅下降 |
预计公司2012年01-12月归属于上市公司股东的净利润4050万元-4950万元,比上年同期下降45%-55%。 |
1、公司2011年度减持华夏幸福股票取得处置净收益6196万,本期减持华夏幸福股票取得处置净收益4550万,减持股票取得收益比上期减少1646万元。2、2011年处置四川上风通风空调有限公司房屋建筑物取得收益1094万元,以及出售佛山上风通风制冷设备有限公司取得收益393万元,本期无该类重大资产处置收益。3、2012年受国内、国际大环境影响,产品售价下滑、人工及材料成本上升,导致毛利率下滑;市场投入加大、银行贷款及票据贴现增加,导致期间费用增长。 |
2013-01-29 |
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2012-06-30 |
业绩预增 |
预计公司2012年01-06月归属于上市公司股东的净利润约盈利2900万元,与上年同比增加19%。 |
本业绩预告包括公司第一季度已出售可供出售金融资产华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票共150万股,取得的投资收益增加本报告期净利润2200万元。 |
2012-07-13 |
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2011-12-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2011年1-12月累计净利润为5,500万元,与上年同比增长473.04%。 |
公司第三季度已出售可供出售金融资产国祥股票230万股取得的投资收益2286万。 |
2011-10-26 |
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2011-09-30 |
业绩大幅上升 |
预计公司2011年1-9月累计净利润5,200万元,与上年同比增长1,206.53%。 |
包含第三季度已出售可供出售金融资产国祥股票230万股取得的投资收益2286万。 |
2011-08-25 |
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2011-06-30 |
业绩大幅上升 |
预计公司2011年1-6月净利润约2,400.00万元,与上年同比增长1,216.37%。 |
2011年中期业绩较上年同期发生大幅度变动主要系2011年一季度公司对控子公司四川上风通风空调有限公司旧厂房进行出售,获得收益约670万左右;公司转让控股子公司佛山市上风通风制冷设备有限公司转让收益约330万左右所致。另外,报告期间公司漆包线,风机业务销售收入增加,导致净利润大幅增加。 |
2011-04-26 |
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2011-03-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2011年1-3月净利润约1650万元,与上年同比增长3000%-3050%。 |
报告期间,公司对控子公司四川上风通风空调有限公司旧厂房进行出售,获得收益约670万左右;公司转让控股子公司佛山市上风通风制冷设备有限公司转让收益约330万左右;同时,报告期间风机业务方面由于部分隧道、核电风机项目结账转入,销售收入同比大幅增加。 |
2011-04-13 |
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2010-12-31 |
预计扭亏 |
预计公司2010年1-12月净利润900万元,与上年同比扭亏。 |
本报告期公司业务已走出经济低迷,公司业务出现好转,产品销量有所增加。 |
2010-10-23 |
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2010-09-30 |
预计扭亏 |
预计公司2010年1-9月累计净利润300万元,与上年同比扭亏。 |
受惠于国家行业振兴等宏观调控政策的实施,公司风机业务和漆包线业务销售有所增加,使得营业收入,公司净利润较去年同期有一定幅度增长。 |
2010-08-21 |
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2010-06-30 |
预计扭亏 |
预计公司2010年1-6月累计净利润150万元,同比扭亏。 |
本报告期公司业务已走出经济低迷,原材料价格上涨且销量有所增加。 |
2010-04-28 |
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2009-12-31 |
业绩预亏 |
预计公司2009年1-12月累计净利润亏损1,600.00万元。 |
报告期间,国家经济刺激政策实际效应尚未完全体现,公司业务延续08年的低迷趋势,原材料价格波动矛盾短期难以缓解,公司销售收入同比下降,公司2009年1-12月份经营业绩不佳。 |
2009-10-26 |
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2009-09-30 |
业绩预亏 |
预计公司2009年1-9月累计净利润亏损1,800万元。 |
报告期间,国家经济刺激政策实际效应因风机轨道交通、核电产品新增订单的交付周期较长,体现呈滞后效应,在当期尚未完全体现,公司尚未摆脱金融危机负面影响,漆包线产品原材料价格大幅波动产生的接单矛盾短期难以缓解,公司主要产品的销售价格和销售量较去年同期减少,公司2009年1-9月份经营业绩不佳。 |
2009-08-19 |
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2009-06-30 |
业绩预亏 |
预计公司2009年1-6月净利润亏损约1100万元 |
1.由于2009年上半年金融危机的持续影响,漆包线市场萎缩,行业订单出现下降趋势。同时,由于竞争激烈,整个行业毛利率下降,公司业绩下滑,对此公司预料不足。2.受宏观经济形势影响,风机方面出现了定单交货延期现象,公司销售收入确认低于预期,导致利润下降。 |
2009-07-15 |
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2009-03-31 |
业绩预亏 |
预计2009年1-3月利润亏损500万元至700万元,同比下降282%至355% |
受全球金融危机的影响,家电出口萎缩,直接导致漆包线产品订单短期不足。同时,受房地产持续低迷的影响,一些工民建、造纸订单部分交货延期、取消,加上部分地铁风机定单的交货延期,导致风机业务的减少,公司利润下降。 |
2009-04-22 |
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2008-12-31 |
业绩大幅下降 |
预计公司2008年1-12月净利润与上年同期相比下降59%-67%,其中归属于母公司所有者的净利润同比下降69%-79%。 |
公司持有浙江国祥制冷工业股份有限公司17,907,777股有限售条件股份,公司于2007年期间通过上海证券交易所交易系统出售股票7,266,234股,出售该部分股份取得收益约为37,207,075.29元,导致2007年度累计投资收益增加,累计净利润大幅增加。而2008年度根据有关法律法规的要求及二级市场的实际行情,对国祥股份的出售较同期有大幅减少,由此造成投资收益同比减少,最终导致本年度累计净利润与上年同期相比会有一定程度的减少。另外, 受全球金融风暴影响,市场竞争日趋激烈,公司主营业务业绩有所下降,导致本年度净利润与上年同期相比会有一定程度的减少。 |
2008-12-27 |
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2008-09-30 |
业绩大幅下降 |
预计2008年度前三季度累计净利润与上年同期相比下降63%-69%,其中归属于母公司所有者的净利润同比下降73%-78%。 |
2008年前三季度根据有关法律法规的要求及二级市场的实际行情,对国祥股份的出售较同期有大幅减少,由此造成投资收益同比将减少。 |
2008-09-26 |
详情
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2008-06-30 |
业绩大幅下降 |
预计公司2008年1-6月份累计净利润比上年同期相比降低50%左右。 |
2008年上半年主营业务原材料价格持续上涨,加上能源电力,运输等价格的上涨,人民币持续升值导致公司主营业务成本和相关费用上升,公司主营业务利润下降。 |
2008-07-16 |
详情
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2007-12-31 |
业绩大幅上升 |
预计公司2007年度净利润与上年同期相比增长400%--500%。 |
1、公司于2007 年1-9 月出售浙江国祥制冷工业股份有限公司流通股份,投资收益较去年大幅增长;2、公司于2006 年8 月完成重大资产重组,注入佛山市威奇电工材料有限公司75%股权,其纳入全年度合并报表,使得公司主营收入及利润较去年大幅增长。 |
2007-10-27 |
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