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大连重工(002204)业绩预告
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2024-03-31 业绩预增 预计公司2024年01-03月扣非前归属于上市公司股东的净利润为13200万元-14500万元,与上年同期相比增长15.61%-27.00%。 预计2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2024年1-3月,公司营业收入预计实现31.50亿元以上,同比增长20%以上,其中主要是智能焦炉机械产品及船用曲轴产品毛利同比增长明显,带动公司整体毛利上升。 2024-03-20 详情
2023-12-31 业绩预增 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润为34000万元-38000万元,与上年同期相比增长17.98%-31.87%。 预计2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因为:2023年,公司营业收入预计实现120亿元左右,同比增长15.80%左右,带动公司整体毛利上升,其中主要是新能源设备产品及工程总包项目毛利同比增长明显。 2024-01-03 详情
2023-09-30 业绩预增 预计公司2023年01-09月扣非前归属于上市公司股东的净利润为29000万元-33000万元,与上年同期相比增长23.33%-40.34%。 报告期内,公司营业收入预计实现91.50亿元以上,较上年同期增长22.82%以上,带动公司整体毛利上升,其中主要是新能源设备产品及工程总承包项目产品毛利同比增长明显。 2023-09-23 详情
2023-06-30 业绩预增 预计公司2023年01-06月归属于上市公司股东的净利润为20000万元-23000万元,与上年同期相比增长21.49%-39.72%。 2023年1-6月,公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长21.49%-39.72%,主要原因为:报告期内,公司营业收入预计较上年同期增长24%以上,其中主要是工程总包项目产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品收入同比增长明显,带动公司产品毛利上升。 2023-06-17 详情
2023-03-31 业绩大幅上升 预计公司2023年01-03月归属于上市公司股东的净利润为9000万元-11500万元,与上年同期相比增长28.81%-64.59%。 预计公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2023年1-3月,公司营业收入预计较上年同期增长20%左右,尤其是工程总包项目产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升。 2023-03-09 详情
2022-12-31 业绩大幅上升 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润为27800万元-33800万元,与上年同期相比增长140.92%-192.92%。 预计2022年归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:一是受物料搬运设备产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品收入增长影响,预计2022年公司营业收入较上年增长13%以上,达到103亿元以上,带动公司整体产品销售利润上升;二是受外汇汇率波动影响,预计2022年公司持有的外汇资产的汇兑收益较上年同比有所增长。 2022-12-17 详情
2022-09-30 业绩大幅上升 预计公司2022年01-09月归属于上市公司股东的净利润为22000万元-25000万元,与上年同期相比增长138.44%-170.96%。 预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:一是2022年前三季度,公司营业收入预计实现同比增长18%左右,尤其是物料搬运设备产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品的营业收入同比增长明显,带动公司整体产品销售利润上升;二是公司持有的外汇资产受2022年前三季度外汇汇率波动影响,汇兑收益较上年同比有所增长,提高公司盈利水平。 2022-09-24 详情
2022-06-30 业绩大幅上升 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润为15000万元-19000万元,与上年同期相比增长155.89%-224.13%。 预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:一是2022年半年度,公司营业收入预计实现48亿元左右,预计同比增长15%左右,尤其是风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显,带动公司整体产品销售利润上升。二是公司持有的外汇资产受2022年上半年外汇汇率波动影响,预计汇兑收益较上年同比有所增长,提高公司盈利水平。 2022-06-18 详情
2022-03-31 业绩大幅上升 预计公司2022年01-03月归属于上市公司股东的净利润为6000万元-7800万元,与上年同期相比增长119.87%-185.83%。 预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2022年1-3月,公司营业收入预计实现21亿元以上,预计同比增长20%以上,尤其是环保智能焦炉机械产品和起重机产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升。 2022-04-02 详情
2021-12-31 业绩大幅上升 预计公司2021年01-12月归属于上市公司股东的净利润为10500万元-13500万元,与上年同期相比增长118.10%-180.41%。 预计2021年归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2021年,公司营业收入预计实现91亿元以上,预计同比增长11.49%以上,尤其是环保智能焦炉机械产品和电石炉产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升;公司结合绩效管理,通过函证对账、专项清理等方式持续加大对长账龄等货款的催收力度,优化信用风险结构,信用减值损失有所减少。 2021-12-28 详情
2021-09-30 业绩大幅上升 预计公司2021年01-09月归属于上市公司股东的净利润为8500万元-10000万元,与上年同期相比增长152.14%-196.63%。 预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2021年前三季度,公司营业收入同比增长10%以上,尤其是环保智能焦炉机械产品和起重机产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升;公司回款同比增长12%以上,信用减值损失有所减少。 2021-10-09 详情
2021-06-30 业绩大幅上升 预计公司2021年01-06月归属于上市公司股东的净利润为5500万元-7200万元,与上年同期相比增长285.92%-405.2%。 预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2021年上半年,公司营业收入预计同比增长10%左右,尤其是风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升;公司回款预计同比增长15%左右,信用减值损失有所减少。 2021-07-02 详情
2021-03-31 业绩大幅上升 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为2400万元-3600万元,与上年同期相比增长268.17%-452.26%。 2021年第一季度,公司营业收入预计增长10%以上,尤其是风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升,预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2021-04-02 详情
2020-12-31 业绩预增 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为5500万元-6500万元,与上年同期相比增长10.83%-30.98%。 2020年度,受风电核心零部件销售量增加影响,公司预计实现营业收入80.7亿元以上,同比增长12%以上;加之公司下属全资子公司收到与DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD的国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施新冠肺炎疫情防控期间社保费减征政策,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2021-01-06 详情
2020-09-30 业绩大幅上升 预计公司2020年01-09月归属于上市公司股东的净利润为3200万元-4800万元,与上年同期相比增长30.9%-96.35%。 2020年前三季度,受风电核心零部件销售量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;加之公司下属全资子公司收到与DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD的国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施新冠肺炎疫情防控期间社保费减征政策,预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2020-09-30 详情
2020-06-30 业绩大幅上升 预计公司2020年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,与上年同期相比增长36.99%-105.49%。 2020年上半年,受风电核心零部件销售量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;加之公司下属全资子公司收到与DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD的国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施新冠肺炎疫情防控期间社保费减征政策,预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2020-07-08 详情
2020-03-31 业绩大幅上升 预计公司2020年01-03月归属于上市公司股东的净利润为600万元-900万元,与上年同期相比增长28.72%-93.08%。 2020年第一季度,受风电核心零部件、冶金机械及出口产品销售量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;由于货款回收金额较上年同期有所增长,信用减值损失同比减少;加之受益于国家新冠肺炎疫情防控期间社保费相关政策,预计公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2020-03-30 详情
2019-12-31 业绩大幅上升 预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润为3700万元-5500万元,与上年同期相比增长140.37%-257.31%。 2019年度,受风电核心零部件、散料装卸机械及出口产品市场订货量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;受益于智能技术、环保技术进步,公司冶金机械类产品盈利能力增强,产品平均毛利率较上年同期有所增长,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2020-01-11 详情
2019-09-30 预计扭亏 预计公司2019年01-09月归属于上市公司股东的净利润为1500万元-3000万元,与上年同期相比扭亏。 2019年1~3季度,受益于智能技术、环保技术进步,公司冶金机械类产品市场竞争力增强,收入及平均毛利率较上年同期有所增长,加之公司积极拓展海外市场,出口产品收入较上年同期有所增长,预计2019年1~3季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2019-10-15 详情
2019-06-30 预计扭亏 预计公司2019年01-06月归属于上市公司股东的净利润为500万元-2000万元,与上年同期相比扭亏。 因2019年上半年交货合同较上年同期有所增加,公司2019年半年度营业收入同比增长,加之产品平均毛利率有所提高,预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2019-07-13 详情
2019-03-31 预计扭亏 预计公司2019年01-03月归属于上市公司股东的净利润为100万元-1000万元,与上年同期相比扭亏。 本报告期公司营业收入较上年同期有所增长,预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2019-03-30 详情
2018-12-31 业绩预降 预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1265.97万元-2025.56万元,与上年同期相比下降20%-50%。 主要受2018年度资产减值损失预计有所增加影响,公司2018年度业绩预计同比有所下降。 2018-10-30 详情
2018-09-30 业绩预亏 预计公司2018年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损13000万元-18000万元。 受计提资产减值损失有所增加及在手合同交货期分布影响,加之部分产品因原材料价格上涨、订货价格下降导致毛利有所减少,预计公司2018年1-9月份仍将亏损。 2018-08-22 详情
2018-06-30 业绩预亏 预计公司2018年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损0万元-3000万元。 公司主要产品制造周期较长,主要产品单台价格较高,在手合同的交货期分布情况对营业收入影响较大。公司2018年上半年交货合同较少,加之部分客户项目拖期等因素影响,导致营业收入分布不均衡,预计2018年上半年仍将亏损,但较一季度有所收窄。 2018-04-28 详情
2018-03-31 业绩预亏 预计公司2018年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损6000万元-9000万元。 公司主要产品制造周期较长,主要产品单台价格较高,在手合同的交货期分布情况对营业收入影响较大。公司2018年在手合同同比有所增长,但一季度交货合同较少,加之部分客户项目拖期等因素影响,导致营业收入同比下降,预计2018年一季度出现亏损。 2018-03-31 详情
2017-12-31 业绩预降 预计公司2017年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1909.79万元-2728.28万元,与上年同期相比下降0%-30%。 受预计2017年度所得税费用将同比增加影响,公司2017年度业绩预计同比下降。 2017-10-27 详情
2017-09-30 业绩大幅下降 预计公司2017年01-09月归属于上市公司股东的净利润为571.6万元-2286.41万元,与上年同期相比下降60%-90%。 2017年1-9月份公司期间费用、所得税费用将同比增加,预计归属于上市公司股东的净利润将同比减少。 2017-08-30 详情
2017-06-30 业绩大幅下降 预计公司2017年01-06月归属于上市公司股东的净利润为410.8万元-1643.19万元,与上年同期相比下降60%-90%。 受产品销售收入下降影响,预计2017年上半年业绩同比下降。 2017-04-29 详情
2016-12-31 业绩预增 预计公司2016年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2625.53万元-3281.91万元,与上年同期相比增长20%-50%。 受公司会计估计变更影响,公司2016年度业绩预计同比上升。 2016-10-28 详情
2016-09-30 业绩大幅上升 预计公司2016年01-09月归属于上市公司股东的净利润为5066.76万元-5960.89万元,与上年同期相比增长70%-100%。 受公司会计估计变更影响,公司2016年前三季度业绩预计同比上升。 2016-08-26 详情