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融发核电(002366)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2023-12-31 业绩大幅下降 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润为15000万元-19400万元,与上年同期相比下降53.63%-64.14%。 报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润为正值,盈利总额较上年同期有所下降,扣除非经常性损益后的净利润为负值,亏损额较上年同期有较大幅度的减少,主要原因如下:1.公司市场新增订单、生产情况、总体产能利用率都在逐步提升,同时公司通过加强管理,公司降低了生产成本及部分费用投入,扣除非经常性损益后的净利润亏损额较上年同期大幅减少,生产经营持续向好。2.公司上一年度完成重整导致归属于上市公司的非经常损益性利润较高,2023年度无该项收益因此净利润指标较上年有所下降。 2024-01-25 详情
2023-06-30 大幅减亏 预计公司2023年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损800万元-1150万元,与上年同期相比大幅减亏。 报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润为负值,亏损额较上年同期有所下降,主要原因如下:报告期内,公司市场新增订单、生产情况、总体产能利用率都在逐步改善恢复过程中,同时公司通过加强管理,降低生产成本及部分费用投入,亏损较上年同期大幅减少。 2023-07-15 详情
2022-12-31 预计扭亏 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润为50000万元-75000万元,与上年同期相比扭亏。 报告期内,公司实现扭亏为盈,净资产转正。公司经营业绩及财务状况发生重大变动,主要原因如下:1、2022年12月23日,山东省烟台市莱山区人民法院作出(2022)鲁0613破3号之二《民事裁定书》,裁定确认台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划执行完毕,并终结台海核电重整程序,公司按照相关规定确认债务重组收益,并依据重整计划资产处置的进展情况确认资产处置收益等,非经常性损益对净利润的影响金额约为9亿元至11亿元。2、报告期内,新增市场订单和生产不达预期,公司总体产能利用率低,对存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备,因此本年度扣除非经常性损益后的净利润为负。 2023-01-31 详情
2022-06-30 大幅减亏 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元-8000万元,与上年同期相比大幅减亏。 报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润为负值,亏损额较上年同期有所下降,主要原因如下:报告期内,公司一级全资子公司烟台台海核电破产重整方案尚未确定,新增市场订单和生产不达预期,总体产能利用率较低,加之固定费用支出较高,经营业绩为亏损。同时公司通过加强管理,降低生产成本及部分费用投入,亏损较上年同期减少。 2022-07-15 详情
2021-12-31 预计减亏 预计公司2021年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损80000万元-84000万元,与上年同期相比减亏。 随着年度审计工作的深入,在会计师事务所的指导下,对信用减值损失和资产减值损失进行了重新测算。 2022-04-28 详情
2021-09-30 预计减亏 预计公司2021年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损16218万元-16778万元,与上年同期相比减亏。 1、报告期内,受公司财务状况影响,新增订单不达预期,收入有所下降,产能利用率较低,导致公司整体亏损。2、子公司烟台台海核电进入司法重整程序,按照《企业破产法》规定,附利息的债权自破产申请受理时停止计息,故公司财务费用较同期大幅下降,使本期亏损较去年同期有所减少。 2021-10-15 详情
2021-06-30 预计减亏 预计公司2021年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损14800万元,与上年同期相比减亏。 报告期内,受公司财务状况影响,新增市场订单和生产不达预期,总体产能利用率较低,预计亏损14,800万元。 2021-07-15 详情
2021-03-31 预计减亏 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损5032.1万元,与上年同期相比减亏。 公司一级全资子公司烟台台海核电于2020年11月19日进入破产重整程序,与去年同期相比,期间费用相对减少。 2021-04-15 详情
2020-12-31 业绩预亏 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损110000万元-160000万元。 1、差异情况:本次修正后的业绩情况如下:报告期内,公司实现营业总收入46,656.13万元,较上年同期下降8.47%;营业利润-139,107.01万元,较上年同期下降110.44%;利润总额-156,007.64万元,较上年同期下降128.68%;归属于上市公司股东的净利润-153,273.33万元,较上年同期下降-138.55%。2、出现差异的原因。2021年3月1日,公司聘请中和资产评估有限公司对固定资产及在建工程进行可回收金额评估测试,评估人员于2021年3月3日开始进场工作,因涉及的资产种类较多,评估工作量较大,内部审核流程较长,导致报告完成时间较晚。(1)固定资产及在建工程的减值情况。公司对其中可回收价值低于账面净值的机器设备按照评估报告结果进行资产减值损失计提,共计提资产减值损失35,531.37万元。(2)合同资产的减值情况。公司在2020年度预审计过程中根据预期信用损失计提了合同资产减值,通过与会计师的沟通,公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对合同资产减值进行进一步测试,参照各类金融资产信用损失的确定方法补提了合同资产相关的资产减值损失14,281.31万元,本年度共计提合同资产减值损失46,931.76万元。 2021-04-24 详情
2020-09-30 业绩预亏 预计公司2020年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损28500万元-37000万元。 报告期内,执行订单较上年同期减少,整体营业收入出现较大幅度的下降;计提或有负债致期间费用有所增加,影响当期利润。 2020-10-15 详情
2020-06-30 业绩预亏 预计公司2020年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损14500万元-18500万元。 报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,执行订单较上年同期减少,整体营业收入出现较大幅度的下降;计提或有负债致期间费用有所增加,影响当期利润。 2020-07-15 详情
2020-03-31 业绩预亏 预计公司2020年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损4800万元-6800万元。 报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司复工复产时间延迟,2020年一季度整体营业收入较上年同期出现较大幅度的下降。 2020-04-15 详情
2019-12-31 业绩预亏 预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损25000万元-35000万元。 根据《电力发展“十三五”规划》,“十三五”期间我国核电开工建设规模3000万千瓦以上,2020年底核电运行装机应达5800万千瓦,但目前来看“十三五”期间,我国核电经历了三年“零核准”,受相关行业不景气的影响较大。1、公司受后续新增大型核电建设项目放缓影响,2019年整体营业收入较上年同期出现较大幅度的下降。2、公司资产减值准备计提增加,一是公司执行按照新金融工具准则的会计政策,采用预期损失法计提应收账款坏账准备增加;二是计提存货减值准备增加。3、报告期内,公司管理费用和财务费用同比去年同期有所增加。2020年公司主动积极进行战略和业务调整,紧盯核电市场,同时采取更加积极,更加市场化的经营策略,加大民品市场开发力度,整合内部资源,挖掘内部潜力,开源节流,以保证公司持续健康发展。 2020-01-23 详情
2019-09-30 业绩大幅下降 预计公司2019年01-09月归属于上市公司股东的净利润为12340.7万元-12402.22万元,与上年同期相比下降63.1%-63.28%。 报告期内,受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响,本期收入同比下降,影响当期利润。 2019-10-15 详情
2019-06-30 业绩大幅下降 预计公司2019年01-06月归属于上市公司股东的净利润为12000万元-15000万元,与上年同期相比下降65.67%-72.54%。 报告期内,受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响,本期收入同比下降,期间费用有所增加,影响当期利润。 2019-07-15 详情
2018-12-31 业绩大幅下降 预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润为30000万元-40000万元,与上年同期相比下降60.55%-70.41%。 (1)受宏观经济环境的影响,公司新增市场订单情况不及预期,部分子公司收入下降,期间费用有所增加。(2)受金融环境的影响,公司销售回款未达预期导致计提坏账准备增加。 2019-01-31 详情
2018-09-30 业绩预降 预计公司2018年01-09月归属于上市公司股东的净利润为48000万元-56000万元,与上年同期相比下降14.42%-26.65%。 预测核电市场需求低于同期水平,核电产品收入同比减少所致。 2018-09-05 详情
2018-06-30 业绩预增 预计公司2018年01-06月归属于上市公司股东的净利润为50000万元-60000万元,与上年同期相比增长17.42%-40.9%。 订单增加,产量增加。 2018-04-28 详情
2017-12-31 业绩大幅上升 预计公司2017年01-12月归属于上市公司股东的净利润为100000万元-105000万元,与上年同期相比增长154.88%-167.63%。 订单增加,投产项目增加,收入及利润实现增长。 2017-10-26 详情
2017-09-30 业绩大幅上升 预计公司2017年01-09月归属于上市公司股东的净利润为65000万元-70000万元,与上年同期相比增长83.75%-97.89%。 订单增加,投产项目增加,收入及利润实现增长。 2017-08-23 详情
2017-06-30 业绩大幅上升 预计公司2017年01-06月归属于上市公司股东的净利润为40000万元-45000万元,与上年同期相比增长41.28%-58.94%。 公司上半年订单增加,并购项目进展顺利。 2017-04-18 详情
2017-03-31 业绩预增 预计公司2017年01-03月归属于上市公司股东的净利润为14500万元-16000万元,与上年同期相比增长29%-43%。 报告期内,部分产品项目收入确认条件逐渐充分,确认进度超过预期,导致公司本季度业绩较预期有所变动。 2017-04-15 详情
2016-12-31 业绩大幅上升 预计公司2016年01-12月归属于上市公司股东的净利润为48000万元-56000万元,与上年同期相比增长2629.69%-3084.64%。 与去年比,本期产品销售大幅增加(含预计签订项目),并且增加了核级材料销售及合并报表范围发生了变化,实现业绩大幅增长。 2016-10-26 详情
2016-09-30 预计扭亏 预计公司2016年01-09月归属于上市公司股东的净利润为34,300万元-36,300万元,与上年同期相比扭亏。 核级材料销售增加及技术服务合同的继续履行。 2016-08-16 详情
2016-06-30 业绩大幅上升 预计公司2016年01-06月归属于上市公司股东的净利润为26000万元-32000万元,与上年同期相比增长1072.97%-1343.65%。 核级材料销售增加及技术服务合同继续履行而去年同期未有相应收入。 2016-04-30 详情
2015-12-31 业绩大幅上升 预计公司2015年01-12月归属于上市公司股东的净利润为24,500万元-30,500万元,与上年同期相比增长595.05%-765.26%。 由于公司重大资产重组完成后,公司主营业务变更,报表合并范围变化。 2015-10-29 详情
2015-09-30 业绩大幅上升 预计公司2015年01-09月归属于上市公司股东的净利润为10300万元-11800万元,比上年同期增长203.55%-247.75%。 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,公司于2015年6月17日收到中国证监会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1238号),公司本次重大资产重组事项已完成置入资产的过户,第三季度将合并至上市公司报表,因此,归属于上市公司股东的净利润预计将大幅增长。本次重大资产重组的实际交割日为2015年7月31日,2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润中1-7月份为原丹甫股份净利润,约为1300万元。台海核电将于8月份起并入上市公司合并报表,其8-9月份预计净利润为9000万-10500万元,因此预计上市公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10300万元至11800万元。 2015-08-11 详情
2015-06-30 业绩大幅下降 预计公司2015年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1,071.2万元-1,607.08万元,与上年同期相比下降40%-60%。 报告期内由于市场大环境影响,制冷压缩机行业竞争激烈,公司产品单台售价下降,销量下降,营业收入减少导致净利润减少。 2015-04-17 详情
2014-12-31 业绩预增 预计公司2014年01-12月归属于上市公司股东的净利润为3,206.32万元-3,789.29万元,比上年同期增长10%-30%。 2014-10-20 详情
2014-09-30 业绩预增 预计公司2014年01-09月归属于上市公司股东的净利润为3,459.98万元-4,151.98万元,与上年同期相比增长0-20%。 2014-08-19 详情