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晶澳科技(002459)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2023-06-30 业绩大幅上升 预计公司2023年01-06月归属于上市公司股东的净利润为420000万元-490000万元,与上年同期相比增长146.81%-187.95%。 本次预计的业绩较上年同期数有较大幅度增长,主要系报告期内,光伏产品市场需求持续向好,公司充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势,进一步开拓国内外市场,光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长;受益于公司新产能的逐步释放,产销量增长带来规模效应,同时公司持续优化供应链管理,采购材料、物流运输成本显著下降,公司产品盈利能力大幅提升。 2023-07-12 详情
2022-12-31 业绩大幅上升 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润为480000万元-560000万元,与上年同期相比增长135.45%-174.69%。 报告期内,光伏行业快速发展,光伏产品需求持续增长,公司凭借自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势,持续开拓国内外市场,光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长;同时受益于公司技改升级及新产能释放,持续降本增效,叠加汇率变动等积极因素,共同推动公司经营业绩持续增长。 2023-01-16 详情
2022-06-30 业绩大幅上升 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润为160000万元-180000万元,与上年同期相比增长124.28%-152.32%。 本次预计的业绩较上年同期数有较大幅度增长,主要系光伏产品市场需求持续增长,公司进一步加大市场开拓力度,光伏组件出货量同比实现较大幅度增加,加上本期产品价格上涨,综合形成收入规模显著增长;同时受益于公司技改升级及新产能逐步释放,产销量增长带来规模效应,精益管理持续增效,叠加汇率变动等积极因素,共同推动公司经营业绩持续增长。 2022-07-15 详情
2022-03-31 业绩大幅上升 预计公司2022年01-03月归属于上市公司股东的净利润为70000万元-78000万元,与上年同期相比增长346.32%-397.33%。 本次预计的业绩较上年同期数有较大幅度增长,主要原因在于公司光伏组件产品出货量同比增加,产品价格同向提升,同时公司持续优化供应链管理,使得收入规模和产品盈利实现较大幅度增长。 2022-04-15 详情
2020-09-30 业绩大幅上升 预计公司2020年01-09月归属于上市公司股东的净利润为120000万元-133000万元,与上年同期相比增长72.17%-90.82%。 本次预计的经营业绩较上年同期数增长,主要原因在于公司光伏电池组件产品出货量同比增加;新技术的应用普及,提升了产品竞争力;另外,公司远期外汇实际交割收益和浮动盈利及收到的政府补助增加。 2020-10-15 详情
2020-06-30 业绩大幅上升 预计公司2020年01-06月归属于上市公司股东的净利润为65000万元-73000万元,与上年同期相比增长64.83%-85.11%。 本次预计的业绩较上年同期数增长,主要原因在于:1、公司光伏电池组件产品出货量同比增加;2、新技术的应用普及,提升了产品盈利能力。 2020-07-14 详情
2020-03-31 业绩大幅上升 预计公司2020年01-03月归属于上市公司股东的净利润为25000万元-30000万元,与上年同期相比增长189.03%-246.84%。 本次预计的业绩较上年同期数有较大幅度增长,主要原因在于:一方面,公司本报告期国际市场开拓力度加大,出货量同比增加;另一方面,公司不断加强成本管控,毛利率提高。 2020-04-15 详情
2019-12-31 业绩预亏 预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元-3000万元。 1、收入较上年同期有所下降;2、本期计提的固定资产减值准备增加影响。提示:公司重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过,但尚未取得正式核准文件,故本次业绩预计仅为公司目前现有业务经营业绩,不包括标的资产的业绩。当公司取得中国证监会正式核准文件,标的资产过户完成后,公司将及时披露业绩预告修正公告。 2019-10-23 详情
2019-09-30 业绩预亏 预计公司2019年01-09月净利润亏损3500万元-4000万元。 1、本期计提的固定资产减值准备增加影响;2、本期支付的中介机构费用增加影响;3、理财收益较上年同期有所减少。 2019-08-17 详情
2019-06-30 业绩预亏 预计公司2019年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损3700万元-4500万元。 因公司正在进行重大资产重组事宜,根据公司聘请的拟置出资产评估机构于2019年5月27日出具的拟置出资产评估报告,公司判断拟置出资产整体上不存在减值迹象。在审计机构进行截至2019年6月30日的拟置出资产审计工作中,审计机构认为公司此次重大资产出售系附生效条件的资产出售协议,相关拟置出资产目前不符合持有待售资产的范畴,根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,进行减值测试时,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额,并计算资产减值损失。因此,本着谨慎性原则,公司对截至2019年6月30日可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试。2019年度国内地铁盾构机租赁市场竞争激烈,公司全资子公司天业通联(天津)有限公司的部分盾构机固定资产出现较长时间闲置,存在减值迹象,4台盾构机资产负债表日的账面净值为8,423.55万元,预计可收回金额为4,993.60万元,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值,需计提减值准备3,429.95万元。 2019-08-05 详情
2018-12-31 业绩预降 预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1400万元-2200万元,与上年同期相比下降0.76%-36.85%。 1、收入较上年同期有所增长,由于产品结构不同,毛利率有所降低。2、本期理财产品减少导致理财收益有所降低。 2018-10-31 详情
2018-09-30 业绩大幅上升 预计公司2018年01-09月归属于上市公司股东的净利润为1300万元-1500万元,与上年同期相比增长143.47%-180.93%。 1、确认收入较上年同期有所增加。2、公司严格按预算控制费用的发生,降本增效。 2018-08-24 详情
2018-06-30 业绩大幅上升 预计公司2018年01-06月归属于上市公司股东的净利润为800万元-950万元,与上年同期相比增长143.87%-189.59%。 营业收入较上年同期有所增长,相应利润增加。 2018-04-21 详情
2017-12-31 无大幅变动 预计公司2017年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1900万元-2500万元,与上年同期相比变动幅度为-5.53%至24.3%。 1、公司严格按预算控制费用的发生,降本增效。2、公司理财收益较上年同期有所增加。 2017-10-21 详情
2017-09-30 业绩大幅下降 预计公司2017年01-09月归属于上市公司股东的净利润为500万元-800万元,与上年同期相比下降26.20%-53.87%。 1、确认收入较上年同期有所降低。2、产品结构不同,毛利率较上年同期有所降低。 2017-08-18 详情
2017-06-30 无大幅变动 预计公司2017年01-06月归属于上市公司股东的净利润为300万元-450万元,与上年同期相比变化幅度为-14.31%至28.53%。 1、公司严格按预算控制费用的发生,降本增效。2、公司理财收益较上年同期有所增加。 2017-04-15 详情
2017-03-31 业绩大幅上升 预计公司2017年01-03月归属于上市公司股东的净利润为200万元-250万元,与上年同期相比增长80%-125%。 1、公司本期毛利率较上年同期有所提高。2、公司严格按预算控制费用的发生,降本增效。3、公司理财收益较上年同期有所增加。 2017-03-31 详情
2016-12-31 预计扭亏 预计公司2016年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1800万元-2400万元,与上年同比扭亏。 1、产品结构变化,毛利有所提高;2、公司严格实行预算管理,费用有所下降;3、转让参股公司实现收益,增加利润。 2017-01-24 详情
2016-09-30 预计扭亏 预计公司2016年01-09月归属于上市公司股东的净利润为800万元-1200万元,与上年同期相比扭亏。 1、架桥设备及模具产品销售增加。2、开源节流,降本增效。3、利用闲置资金办理理财业务。 2016-08-27 详情
2016-06-30 预计扭亏 预计公司2016年01-06月归属于上市公司股东的净利润为50万元-400万元,与上年同期相比扭亏。 1、公司严格按预算控制管理,严控费用的发生;2、公司利用闲置资金办理理财产品及委贷业务增加收益。 2016-04-26 详情
2016-03-31 预计扭亏 预计公司2016年01-03月归属于上市公司股东的净利润为50万元-200万元,与上年同期相比扭亏。 1、营业收入与上年相比有较大增幅;2、严格按预算控制管理;3、利用闲置资金办理理财业务。 2016-03-29 详情
2015-12-31 业绩预亏 预计公司2015年01-12月净利润亏损24,000万元-29,000万元。 1、合同订单少,确认收入比上年同期降低。2、由于经营环境发生变化,矿山车资产面临计提资产减值准备。 2015-10-28 详情
2015-09-30 业绩预亏 预计公司2015年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损6,000万元-7,000万元。 1、本报告期发货产品少,导致确认收入少。2、计提存货跌价准备增加。 2015-08-20 详情
2015-06-30 预计减亏 预计公司2015年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损400万元-800万元,与上年同比减亏。 1、毛利率比上年同期有所提高。2、期间费用比上年同期大幅下降。 2015-04-23 详情
2015-03-31 大幅减亏 预计公司2015年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损800万元-1200万元,与上年同期相比大幅减亏。 公司通过机构整合,减员增效,期间费用比上年同期有所减少。 2015-03-31 详情
2014-12-31 预计扭亏 预计公司2014年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1,800万元-2,800万元,与上年同期相比扭亏。 业绩出现差异的主要原因是转让子公司股权增加收益所致。 2015-01-31 详情
2014-09-30 大幅减亏 预计公司2014年01-09月净利润亏损3500万元-5000万元,与上年同期相比大幅减亏。 1、公司严格控制成本费用开支、精简人员,其费用有所下降。2、公司本期融资成本大幅减少,资金成本明显下降。3、公司资产减值损失较上年同期大幅下降。 2014-08-29 详情
2014-06-30 预计减亏 预计公司2014年01-06月净利润亏损3500万元-5000万元,与上年同比减亏。 1、本期的毛利率比去年同期有所下降。2、本期的财务费用比去年同期有所减少。3、本期的对外投资损失比去年同期下降。 2014-04-28 详情
2014-03-31 预计减亏 预计公司2014年01-03月净利润亏损为2300万元-2700万元,与上年同比减亏。 1、公司通过机构整合,减员增效,期间费用比上年同期大幅减少。2、由于公司2013年度全额计提了对SELI公司的长期股权投资减值准备,故投资损失比上年同期大幅减少。 2014-03-14 详情
2013-12-31 业绩预亏 预计公司2013年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损38,000万元-43,000万元。 1、营业收入比预告时减少20,000万元,致使利润减少2,800万元。2、期间费用比预告时增加2,900万元,主要是售后及租赁设备维修改造费用增加1,100万元;公司研发的新品发生支出增加600万元;工资补偿300万元;因融资成本增加致使财务费用增加900万元。3、公司根据市场情况、存货的可利用价值等因素对存货及在建工程计提了减值准备。 2014-01-22 详情