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海源复材(002529)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2023-12-31 业绩预亏 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润亏损13000万元-15000万元。 公司披露的《2023年度业绩预告》为公司财务部门初步测算。近日,子公司福建海源新材料科技有限公司收到政府《无偿收回国有建设用地使用权决定书》,基于谨慎性原则,经与会计师事务所深入沟通后,拟对公司无形资产计提资产减值损失1,972万元。 2024-04-24 详情
2023-06-30 业绩预亏 预计公司2023年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损3200万元-3700万元。 1、报告期内,公司加大高效光伏电池项目前期投入,对本期净利润产生较大影响。2、报告期内,受部分行业需求下降及市场竞争加剧等因素的影响,公司销售规模有所下降。3、上年同期公司转让参股公司股权取得大额非经常性收益,此项非经常性损益事项本期无发生。 2023-07-15 详情
2022-12-31 业绩预亏 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损11000万元-13000万元。 1、本期公司光伏业务及复合材料制品业务营业收入较上年同期有较大幅度增长,呈现良好发展态势。2、受大宗商品等原材料价格上涨影响,导致采购成本上升,本期公司各业务板块毛利受到一定影响。3、本期公司转让参股公司股权取得2,000万元左右非经常性损益,对公司当期损益产生积极影响。4、本期公司加大对机械装备产品进行升级换代,进行产品线优化整合,生产聚焦有市场竞争力的主力机型产品。公司出于谨慎性原则,对部分产品、固定资产及无形资产计提了相应资产减值损失约3,400万元,对公司本期利润造成一定影响。5、本期公司出于谨慎性原则,以按预期信用损失迁徙率模型和按照账龄百分比法测算的坏账准备孰高来确定本期期末应当计提的坏账准备,经测算本期计提坏账准备约为2,900万元,对公司本期利润造成一定影响。 2023-01-31 详情
2022-06-30 预计扭亏 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润为150万元-200万元,与上年同期相比扭亏。 1、本期公司复合材料汽车轻量化业务及光伏组件业务营业收入较上年同期有较大幅度增长,呈现良好发展态势。2、受大宗商品原材料价格上涨及疫情防控影响,本期公司各业务板块营业收入和毛利都受到一定影响。3、本期公司转让参股公司股权取得约1,650万元非经常性损益,对当期利润产生积极影响。 2022-07-15 详情
2021-12-31 业绩预亏 预计公司2021年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元-9800万元。 1、本期公司复合材料汽车轻量化业务营业收入较上年同期有较大幅度增长,呈现良好发展态势。2、受大宗商品原材料价格上涨影响,本期公司压机整线装备业务及复合材料建筑模板业务营业收入较上年同期有较大幅度下降。3、本期公司对机械装备业务及复合材料建筑模板业务进行产品线优化整合,生产聚焦有市场竞争力的产品。为盘活存货资产,公司对部分存货进行处置;对相关存货等资产计提减值准备。以上对公司本期利润影响金额约为4000万元。4、上年同期公司转让全资子公司股权取得大额非经常性收益,此项非经常性损益事项本期无发生。 2022-01-29 详情
2021-09-30 业绩预亏 预计公司2021年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损4300万元-4800万元。 1、本期公司复合材料汽车轻量化业务营业收入较上年同期有较大幅度增长,呈现良好发展态势。2、受大宗商品原材料价格上涨影响,本期公司压机整线装备业务及复合材料建筑模板业务营业收入较上年同期有较大幅度下降。3、本期公司对机械装备业务及复合材料建筑模板业务进行产品线优化整合,生产聚焦有市场竞争力的产品。为盘活存货资产,公司对部分存货进行处置,对公司本期利润造成一定影响。4、上年同期公司转让全资子公司股权取得大额非经常性收益,此项非经常性损益事项本期无发生。 2021-10-15 详情
2021-06-30 业绩预亏 预计公司2021年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元-1500万元。 1、本期公司复合材料汽车轻量化业务营业收入较上年同期有较大幅度增长,呈现良好发展态势。2、受大宗商品原材料价格上涨影响,本期公司压机整线装备业务及复合材料建筑模板业务营业收入较上年同期有较大幅度下降。3、上年同期公司转让全资子公司股权取得大额非经常性收益,此项非经常性损益事项本期无发生。以上综合原因使得本期公司净利润较上年同期有所下降。 2021-07-15 详情
2021-03-31 业绩预亏 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损300万元-500万元。 1、本期公司营业收入较上年同期有所增加,经营情况较上年有所改善。2、上年同期公司取得大额资产处置收益,本期公司未取得相关收入。以上综合原因使得本期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降110.42%-117.37%。 2021-04-15 详情
2020-12-31 预计扭亏 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2000万元-3000万元,与上年同期相比扭亏。 1、本期公司营业收入较上年有所增长,经营业绩较上年有所改善。2、本期公司处置大额资产取得约1.4亿元左右非经常性损益,对公司当期损益产生积极影响。 2021-01-29 详情
2020-09-30 预计扭亏 预计公司2020年01-09月归属于上市公司股东的净利润为200万元-300万元,与上年同期相比扭亏。 1、受新型冠状病毒疫情影响,公司生产销售受到较大影响,公司前三季度营业收入较上年同期有所下降。2、因公司处置大额资产取得约3,500万元非经常性损益,对公司前三季度损益产生积极影响。 2020-10-15 详情
2020-06-30 预计扭亏 预计公司2020年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1500万元-1800万元,与上年同期相比扭亏。 1、报告期内,受新型冠状病毒疫情影响,公司生产销售受到较大影响,公司营业收入较上年同期有所下降。2、报告期内,公司处置大额资产,取得约3,500万元非经常性损益,对当期损益产生积极影响。 2020-07-15 详情
2020-03-31 预计扭亏 预计公司2020年01-03月归属于上市公司股东的净利润为2000万元-2500万元,与上年同期相比扭亏。 1、报告期内,受新型冠状病毒疫情影响,公司生产销售受到较大影响,公司营业收入较上年同期有所下降。2、报告期内,公司处置大额资产,取得约3500万元非经常性损益,对当期损益产生积极影响。 2020-04-15 详情
2019-12-31 业绩预亏 预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损45000万元-50000万元。 1、2019年,乘用车行业整体发展低迷,使得本期公司汽车轻量化制品订单供货时间较原预期有较大延迟,导致本期确认的汽车轻量化制品销售收入较原预期有较大减少。2、受宏观经济影响,公司参股子公司福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司营业收入呈大幅下滑趋势,并产生较大亏损。公司对相关股权投资计提了相应资产减值损失,对公司本期利润造成一定影响。3、上年度公司募集资金项目结项,资产达到可使用状态后开始计提折旧,生产成本和管理费用增加;同时因公司募集项目未能达到预计效益,相关资产存在减值风险,公司对相关无形资产及固定资产计提了相应资产减值损失,对公司本期利润造成一定影响。4、临近年底公司加大了对应收客户的催款力度,同时公司法务部对公司账龄较长的应收客户的信用情况进行详细调查,部分客户2019年度出现信用恶化,造成还款能力变差。公司对部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计,并相应计提了坏账准备,对公司本期利润造成一定影响。5、本期公司加大对机械装备产品进行升级换代,进行产品线优化整合,生产聚焦有市场竞争力的主力机型产品。公司对部分存货计提了相应资产减值损失,对公司本期利润造成一定影响。 2020-01-31 详情
2019-09-30 业绩预亏 预计公司2019年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损4400万元-4600万元。 1、本期公司营业收入较上年同期有所增长,但因公司前次募集资金结项后资产摊销金额较上年同期有较大幅度增加,导致本期公司毛利率较上年同期有较大幅度下降。2、本期公司加大了对复合材料新型模板及新能源汽车轻量化生产工艺的研发投入,造成本期公司研发费用较上年同期有较大幅度增加。3、本期公司未取得大额非经常性损益收入。 2019-10-15 详情
2019-06-30 业绩预亏 预计公司2019年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损2900万元-3700万元。 1、本期公司营业收入较上年同期有所增长,但因公司前次募集资金结项后资产摊销金额较上年同期有较大幅度增加,导致本期公司毛利率较上年同期有较大幅度下降。2、本期公司对复合材料模板新产品量产前加大了投入,新能源汽车轻量化因新的订单需求投入增多,造成本期公司费用较上年同期有较大幅度增加。3、上年同期公司取得大额非经常性损益收入。 2019-07-15 详情
2019-03-31 业绩预亏 预计公司2019年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损600万元-800万元。 1、本期公司营业收入较上年同期基本持平,但因原材料价格有所上涨,导致本期毛利较上年同期有所下降。2、本期公司非经常性损益收入较上年同期有所下降。以上综合因素使得本期公司净利润较去年同期下降122.83%-130.44%。 2019-03-30 详情
2018-12-31 业绩预亏 预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损13000万元-18000万元。 1、受国家金融去杠杆政策影响,公司下游客户所承接的PPP公共基础设施工程暂停开工或工程实施进度滞后,使得本期公司建筑轻量化制品订单供货时间较原预期有较大延迟,导致本期确认的建筑轻量化制品销售收入较原预期有较大减少。2、受全球贸易争端影响,本期公司出口销售收入较原预计有所减少。3、因国家供给侧结构性改革,母公司海源复材产品生产的主要原材料钢材及子公司海源新材料复合材料制品生产的主要原材料聚丙烯的采购单价都有较大幅度的增长,对本期公司毛利产生一定影响。4、本期公司成本费用提升。5、本期公司加大了对新能源汽车复合材料轻量化零部件业务的研发投入,同时也加大了对机械装备产品的升级换代及新机型的研发,造成本期公司研发费用较原预期有较大幅度增加约2000万元。6、本期公司加大对机械装备产品进行升级换代,进行产品线优化整合,生产聚焦有市场竞争力的主力机型产品。公司出于谨慎性原则,对部分产品及固定资产计提了相应资产减值损失约4500万元,对公司本期利润造成一定影响。7、公司根据谨慎性原则,对部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计,并相应计提了坏账准备约5000万元,导致对公司本期利润造成一定影响。 2019-01-31 详情
2018-09-30 业绩大幅下降 预计公司2018年01-09月归属于上市公司股东的净利润为600万元-800万元,与上年同期相比下降75.03%-81.28%。 1、受国家金融去杠杆政策影响,公司下游客户所承接的PPP公共基础设施工程暂停开工或工程实施进度滞后,使得本期公司建筑轻量化制品订单供货时间有所延迟。2、受全球贸易争端影响,本期公司出口销售收入有所下滑。3、子公司海源新材料复合材料制品主要生产原材料聚丙烯,及母公司海源复材产品主要生产原材料钢材采购单价近期有较大幅度增长,对公司毛利产生一定影响。综上所述,因受原材料价格波动,建筑轻量化制品订单供货时间有所延迟及全球贸易争端影响,使得本期经营业绩较上期预测有所下降。 2018-10-15 详情
2018-06-30 业绩预增 预计公司2018年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3100万元-3600万元,与上年同期相比增长19%-38%。 2018年上半年度公司营业收入保持平稳增长,及上半年度实现大额资产处置收益。 2018-04-27 详情
2018-03-31 业绩大幅上升 预计公司2018年01-03月归属于上市公司股东的净利润为2420万元-2900万元,与上年同期相比增长145.19%-193.82%。 本期公司营业收入较上年同期有所增长,及本期母公司海源机械确认了大额资产处置收益。以上综合因素使得本期公司净利润较去年同期上升145.19%—193.82%。 2018-03-31 详情
2017-12-31 预计扭亏 预计公司2017年01-12月归属于上市公司股东的净利润为600万元-2350万元,与上年同期相比扭亏。 1、受国家2017-2018年秋冬季大气污染防治政策影响,北方地区特别是京津翼地区房屋建筑及市政基础设施工程大面积停工,使得本期公司在北方地区建筑轻量化制品订单供货时间有所推迟。2、因国家供给侧改革及宏观环境回暖,大宗商品原材料价格在本年度特别是下半年以来有较大幅度增长。子公司海源新材料复合材料制品主要生产原材料聚丙烯,第四季度采购单价较第三季度采购单价环比增长20%左右;母公司海源机械产品主要生产原材料钢材采购单价下半年较上半年环比增长21%左右。 2018-02-01 详情
2017-09-30 预计扭亏 预计公司2017年01-09月归属于上市公司股东的净利润为3000万元-3500万元,与上年同期相比扭亏。 母公司2017年上半年实现大额出口销售,经营业绩及利润较上年同期有所上升。子公司海源新材料复合材料业务继续保持稳健增长,本期营业收入及净利润较去年同期有较大幅度增长,对公司合并报表产生积极影响。 2017-08-24 详情
2017-06-30 预计扭亏 预计公司2017年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2500万元-3000万元,与上年同期相比扭亏。 1、母公司2017年新签订单及出机数量较去年同期有所增加,一季度母公司实现大额出口销售,经营业绩及利润较上年同期有所上升。2、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司,本期营业收入及净利润较去年同期有较大幅度增长,对公司合并报表产生一定影响。 2017-04-28 详情
2017-03-31 预计扭亏 预计公司2017年01-03月归属于上市公司股东的净利润为900万元-1100万元,与上年同期相比扭亏。 1、本期母公司实现大额出口销售,使得2017年第一季度经营业绩及利润较上年同期有所上升。2、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司,本期营业收入及净利润较去年同期有较大幅度增长,对公司合并报表产生一定影响。 2017-03-31 详情
2016-12-31 业绩预亏 预计公司2016年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元-3700万元。 1、第三季度公司在业绩预告时,预计有一大宗外销订单可以在第四季度正常交货并完成验收,但临近年底港口发货业务任务较重,未按预计进度发货,从而影响收入确认条件的达成,导致部分外销订单无法在2016年度确认收入,涉及销售毛利约1,500万元,对公司2016年度净利润影响较大;2、受宏观经济影响,公司下游客户对大型机械设备投资较为谨慎,部分客户未按期提货,导致第四季度销售业绩未达预期;3、临近年底公司加大了应收客户的催款力度,同时公司法务部对公司账龄较长的应收客户的信用情况详细调查,部分客户2016年度出现信用恶化,还款能力变差的情况,诸如被列入失信名单,或与银行发生诉讼等情况。根据谨慎性原则,公司对部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计,并相应计提了坏账准备,导致了对公司2016年利润产生了不利影响。 2017-01-26 详情
2016-09-30 预计减亏 预计公司2016年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损0万元-800万元,与上年同期相比减亏。 三季度复合材料轻量化制品业务继续增长,机械装备业务提机数量增加。 2016-08-24 详情
2016-06-30 业绩预亏 预计公司2016年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损1400万元-2100万元。 1、因宏观经济环境仍未发生明显改善,压机及整线装备下游市场投资有所放缓,部分客户推迟了提货,致使相关收入确认和成本结转也相应推迟,使得2016年半年度经营业绩及利润与上年同期基本持平。2、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司,本期营业收入及净利润较去年同期有较大幅度上升,对公司合并报表产生一定影响。 2016-04-27 详情
2016-03-31 预计减亏 预计公司2016年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损760万元-900万元,与上年同期相比减亏。 1、因宏观经济环境仍未发生明显改善,压机及整线装备下游市场投资有所放缓,部分客户推迟了提货,致使相关收入确认和成本结转也相应推迟,使得2016年第一季度经营业绩及利润与上年同期基本持平。2、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司,本期营业收入及净利润较去年同期有较大幅度上升,对公司合并报表产生一定影响。 2016-03-31 详情
2015-12-31 业绩大幅下降 预计公司2015年01-12月归属于上市公司股东的净利润为150万元-300万元,与上年同期相比下降7%-54%。 受宏观环境影响,部分产品的下游市场情况较为低迷,客户延迟提货影响销售收入的实现。 2015-10-29 详情
2015-09-30 业绩预亏 预计公司2015年01-09月归属于上市公司股东的净利润亏损1000万元-1500万元。 受宏观环境影响,部分产品的下游市场情况较为低迷,客户延迟提货影响销售收入的实现,预计利润同比将略有下降。 2015-08-05 详情