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四川金顶(600678)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2023-12-31 业绩预亏 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润亏损3185万元-3893万元。 (一)主营业务的影响。2023年年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损,主要原因一是受到宏观经济形势的影响,下游企业开工不足;二是受公司矿山石灰石采面质量波动以及氧化钙生产窑炉检修的影响,造成公司主要产品石灰石和氧化钙的产量及销售价格下降所致。(二)非经常性损益的影响。经公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后,2023年度拟计提各项资产减值准备金额合计约为286.60万元(未经审计)。 2024-01-30 详情
2023-06-30 业绩大幅下降 预计公司2023年01-06月归属于上市公司股东的净利润为800万元-970万元,与上年同期相比下降45%-55%。 2023年上半年度,公司业绩利润下滑主要受氧化钙生产窑炉检修及矿山石灰石采面质量波动影响,造成石灰石销售价格下降,氧化钙产能不足及销售价格下降所致,主要表现为:1、报告期内,受公司石灰石矿山开采面矿石质量波动以及下游水泥企业开工不足影响,造成石灰石销售价格下降。2、报告期内,受氧化钙炉窑检修、石灰石质量波动和无烟煤市场价格回落影响,公司氧化钙产品产量及销售价格均较上年同期下降。 2023-07-15 详情
2022-12-31 业绩大幅下降 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1180万元-1450万元,与上年同期相比下降79%-83%。 公司在披露2022年度业绩预告时,审计机构尚未能对合并范围内所有公司的所有会计科目实施完整的审计程序,公司内部关联交易业务部分尚未确定完工程度,年度财务数据为财务部门初步测算,未经与年审会计师最终确定。随着审计工作的开展和审计程序的推进,截至目前,经公司财务部门测算,公司合并归属于上市公司股东的净利润较原业绩预告公告金额增加。 2023-03-14 详情
2022-06-30 业绩大幅下降 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1650万元-2000万元,与上年同期相比下降57%-65%。 (一)主营业务影响。1、今年初以来,受环保政策和国内疫情反复的影响,公司石灰石开采与上年同期相比,石灰石开采量减少约118万吨,销量减少约105万吨。2、报告期内,因煤炭、柴油等大宗原燃材料价格大幅上涨,公司产品成本相比上年同期大幅上涨。同时,叠加公司项目折旧摊销等因素影响,导致公司盈利水平同比大幅下降。(二)非经常性损益影响。主要是上年同期收到政府财政补助700万元,本期无财政补助事项。 2022-07-15 详情
2021-12-31 业绩大幅上升 预计公司2021年01-12月归属于上市公司股东的净利润为6300万元-7500万元,与上年同期相比增长64%-96%。 1、报告期内,一是公司下游企业受市场因素影响,生产稳定需求旺盛。公司主要产品石灰石矿石和氧化钙产品的生产、销售以及售价均较上年同期增加。二是公司不断提高主要产品的市场竞争力,克服新冠疫情带来的不利影响,确保整体生产经营和主营业务的稳定。2、报告期内,公司收到峨眉山市国库支付中心支付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。 2022-01-22 详情
2021-06-30 业绩大幅上升 预计公司2021年01-06月归属于上市公司股东的净利润为4300万元-5200万元,与上年同期相比增长60%-92%。 (一)主营业务影响。报告期内,一是公司下游企业受宏观经济面影响,生产稳定需求旺盛;二是公司不断提高主要产品的市场竞争力,克服新冠疫情带来的不利影响,确保了整体生产经营和主营业务的稳定。公司预计2021年半年度实现净利润较去年同期增加。(二)非经常性损益的影响。本期收到峨眉山市国库支付中心支付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。 2021-07-28 详情
2020-06-30 业绩大幅上升 预计公司2020年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2500万元-2900万元,与上年同期相比增长90%-110%。 (一)主营业务影响。报告期内,公司全体员工上下同心,积极克服新冠疫情带来的不利影响,确保了整体生产经营和主营业务的稳定。同时,公司积极把握国家宏观政策调整带来的机遇,不断提高公司主要产品的市场竞争力,2020年半年度实现净利润较去年同期增加。(二)非经常性损益的影响。本期转让全资子公司-深圳银泰新能源实业投资有限公司获投资收益约766.78万元。 2020-07-18 详情
2018-12-31 业绩大幅上升 预计公司2018年01-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升。 受宏观经济形势和国家环保治理的影响,公司主要产品的生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加,同时相关产品售价也呈现上升趋势。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期有较大幅度的增长。 2018-10-31 详情
2018-09-30 预计扭亏 预计公司2018年01-09月累计净利润与上年同期相比扭亏。 受宏观经济形势影响,公司生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加。 2018-08-21 详情
2018-06-30 预计扭亏 预计公司2018年01-06月累计净利润与上年同期相比扭亏。 受宏观经济形势影响,公司生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加。 2018-04-28 详情
2017-12-31 预计扭亏 预计公司2017年01-12月累计净利润与上年同期相比扭亏。 受国家经济形势好转的影响,公司石灰石矿石及氧化钙产品产销量相比上年同期有较大幅度的增加;同时,公司下设子公司陆续开展业务经营,预计公司营业收入及净利润增加。 2017-10-31 详情
2017-09-30 大幅减亏 预计公司2017年01-09月累计净利润与上年同期相比大幅减亏。 预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损,但因公司今年石灰石矿石开采、销售和氧化钙产、销量增加,与上年同期相比亏损大幅减少。 2017-08-31 详情
2017-06-30 预计减亏 预计公司2017年01-06月累计净利润与上年同期相比减亏。 因今年产量增加,与上年同期相比亏损减少。 2017-04-29 详情
2016-12-31 业绩预亏 预计公司2016年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损2600万元-3000万元。 1、公司活性氧化钙生产线产能未充分发挥,固定成本无法有效摊薄。2、公司带息负债较高,本年度借款产生的利息费用约为1736万元。3、期间费用中的诉讼费、销售费较上年同期增加。公司的营业收入小于营业成本及各项费用,经财务部门初步测算,2016年度公司净利润为负数。 2017-01-21 详情
2016-09-30 业绩预亏 预计公司2016年01-09月归属于上市公司股东的净利润预亏。 公司目前利润来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产。但石灰石为粗加工产品,利润率较低,同时公司目前客户也比较单一,而活性氧化钙和物流运输为公司新进入业务领域,虽然公司经营管理层努力采取多种措施,严格控制费用开支,努力降低生产成本,积极开拓市场,公司石灰石开采销售、氧化钙生产销售、物流货运吞吐量等方面相比上年同期取得一定增长,但受宏观经济形势影响,下游企业普遍存在开工不足的现象,公司相关产能未能全部发挥。 2016-08-30 详情
2016-06-30 业绩预亏 预计公司2016年01-06月累计净利润为亏损。 公司目前利润来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产。但石灰石为粗加工产品,利润率较低,同时公司目前客户也比较单一,而活性氧化钙为公司新进入业务领域,受到宏观经济形势影响,下游企业普遍存在开工不足的现象,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 2016-04-30 详情
2015-12-31 预计扭亏 预计公司2015年01-12月归属于上市公司股东的净利润为350万元-500万元,与上年同期相比扭亏。 (一)受经济下行及下游周边企业开工不足影响,导致公司生产经营、产品销售以及货物运输受到较大的影响,公司2015年年度营业利润为亏损。(二)经初步测算,公司2015年度非经常性收益约为5090万元,主要包括:1、公司在报告期内对其他应付款——未申报债权清偿款中符合核销条件的部分进行了核销;2、转让持有的乐山市商业银行股份有限公司股权,获得股权转让收益;3、公司部分债权人在报告期内向公司申报了重整期间债权,公司按2012年法院裁定的重整计划中债权清偿比例支付获得的债务重整收益;4、报告期内获得的各类相关补助。(三)公司预计2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为350—500万元。 2016-01-29 详情
2015-09-30 业绩预亏 预计公司2015年01-09月累计净利润为亏损。 公司石灰石矿山目前可开采储量已极为有限,800万吨/年矿山技改虽然已完成前期准备,但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期,导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响,新项目年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目虽已投入运营,但由于氧化钙生产销售和物流运营是公司新进入的生产经营领域,生产情况以及市场运营情况尚需经过进一步培育和摸索。 2015-07-31 详情
2015-06-30 业绩预亏 预计公司2015年01-06月的累计净利润为亏损。 公司石灰石矿山目前可开采储量已极为有限,800万吨/年矿山技改虽然已完成前期准备,但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期,导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响,新项目年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目虽已投入运营,但由于氧化钙生产销售和物流运营是公司新进入的生产经营领域,生产情况以及市场运营情况尚需经过进一步培育和摸索,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 2015-04-30 详情
2014-12-31 业绩预亏 预计公司2014年01-12月实现归属于上市公司股东的净利润亏损3600万元左右。 1、2014年度,虽然公司努力组织各生产单元,采取积极有效的措施提升经营绩效,但由于产品单一,受下游水泥生产企业开工不足影响较大,同时年产60万吨活性氧化钙生产线和子公司——金铁阳物流有限公司处于试生产状态,市场情况有待进一步培育和摸索,现阶段还无法对公司业绩提供有效支撑。2、公司根据山东省烟台市中级人民法院(2012)烟商初字第194、195号《民事判决书》,按照相关规定在本年度计提了相应预计负债。 2015-01-20 详情
2014-09-30 业绩预亏 预计公司2014年01-09月累计净利润为亏损。 公司石灰石矿山可开采储量已极为有限,800万吨/年矿山技改虽然已完成前期准备,但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期,导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响,且新项目年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目均未正式投入运营,由于氧化钙生产和物流运营是公司新进入的生产经营领域,生产情况以及市场运营情况尚存在不确定性,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 2014-08-29 详情
2014-06-30 预计扭亏 预计公司2014年01-06月归属于上市公司股东的净利润为350万元-450万元。 1、本期公司石灰石矿山产品产、销量及销售收入增加,与上年同期相比减少了亏损。2、公司本期营业外收入增加,主要是因为公司在2014年上半年收到峨眉山市财政局拨付的2013年关闭小企业中央财政补助资金和峨眉山市经信局对我公司技改项目的补助经费。 2014-07-19 详情
2013-12-31 业绩大幅下降 预计公司2013年01-12月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降98%以上。 1、因为公司在2012年末完成重整,按照相关规定,公司当期确认了因非流动资产处置及债务重组等导致的非经常性收益;2013年度公司非经常性收益大幅减少,致使公司2013年度净利润相比上年同期有较大幅度的减少。2、由于四川地震和当地多雨天气的影响,公司可持续经营项目建设未达预期,未能如期产生收益。 2014-01-25 详情
2013-09-30 预计减亏 预计公司2013年01-09月累计净利润仍为亏损,但亏损额将比上年同期大幅减少。 公司于2012年末完成重整,原有生产设施(除矿山资产外)已全部淘汰,为恢复公司可持续经营能力,公司目前正在抓紧实施可持续经营项目的建设,预计在下半年可投入试运行。目前公司除矿山石灰石销售外无其他收入来源,同时受下游企业需求及公司矿山现阶段生产能力所限,预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损,但亏损额将比上年同期大幅减少。 2013-08-30 详情
2013-06-30 预计减亏 预计公司2013年1月-6月累计净利润仍为亏损,与上年同比减亏。 公司于2012年末完成重整,原有生产设施(除矿山资产外)已全部淘汰,为恢复公司可持续经营能力,2013年上半年公司正在抓紧实施可持续经营项目的建设,预计在下半年可投入试运行。目前公司除矿山石灰石销售外无其他收入来源,同时受下游企业需求及公司矿山现阶段生产能力所限,预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损,但亏损额将比上年同期大幅减少。 2013-04-27 详情
2012-12-31 业绩大幅上升 预计公司2012年01-12月归属于上市公司股东的净利润相比上年同期大幅增加1300%以上。 本报告期,公司主营业务仍然亏损。四川省乐山市中级人民法院于2012年12月31日下达裁定,裁定公司重整计划执行完毕。根据相关规定,公司确认了债务重组收益。此外,公司管理人对公司部分不良资产进行了处置,获得处置收益。 2013-01-16 详情
2012-09-30 预计扭亏 预计公司2012年01-09月累计净利润与上年同比扭亏。 公司目前仍处于重整阶段,拟投资建设的可持续经营项目尚在建设和准备过程中,公司及各子公司生产经营业务均处于停顿状态,公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。但由于公司拍卖处置资产在下一季度预计可确认收益及转让子公司—峨眉山特种水泥有限公司后转回以前年度计提的减值准备和累计亏损,所以在公司生产经营不发生重大变化的情况下,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将扭亏,实现盈利。 2012-08-30 详情
2012-06-30 业绩预亏 预计公司2012年1-6月主营业务利润仍为亏损。 2012年3月21日,管理人收到乐山中院(2010)乐民破(裁)字第1-9号《民事裁定书》,裁定批准管理人延期提交重整计划(草案),期限延长至2012年6月23日。公司重整以及各新建可持续经营项目的相关工作也正在进行中,目前,公司及各子公司生产经营业务均处于停顿状态,子公司-特种公司由于受四川水泥市场及自身因素影响,暂时尚不具备恢复生产能力。 2012-04-28 详情
2011-12-31 预计扭亏 预计公司2011年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同比将实现扭亏为盈。 截止2011年12月31日,公司主营业务仍然亏损,但公司处置了部分不良资产、公司部分债权人豁免了公司部分债务以及解除了部分对外担保责任,上述非经常性收益的增加将使公司2011年度业绩实现扭亏为盈。 2012-01-18 详情
2011-09-30 业绩预亏 预计公司2011年1-9月累计净利润仍为亏损。 报告期除子公司特种公司基本正常生产经营、人民水泥按委托加工合同继续执行外,母公司仍处于停产状态。受四川水泥市场产能结构影响,本期水泥价格虽比上年同期略有上涨,但特种公司水泥产销量均比上年同期下降。公司与特种公司租赁合同期满终止,母公司将继续为特种公司提供矿石供应,但由于特种公司流动资金紧张,仍然存在阶段性停产风险。 2011-08-30 详情