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赛诺医疗(688108)业绩预告
报告时间 业绩类型 业绩预告内容 业绩变动原因 报告时间 操作
2023-12-31 大幅减亏 预计公司2023年01-12月扣非前归属于母公司所有者的净利润亏损3963万元,与上年同期相比大幅减亏。 (一)业绩预告暨业绩快报差异情况。(二)造成业绩预告暨业绩快报差异的具体原因。本次业绩预告及业绩快报更正主要原因是:(1)资产负债表日后调整事项(法国子公司税务事项胜诉)使归属于母公司所有者的净利润增加1030.49万元,增幅为20.89%;使归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增加869.50万元,增幅为14.98%。(2)预估费用及股份支付成本调整等使归属于母公司所有者的净利润减少61.68万元,减幅1.25%;使归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少36.57万元,减幅0.63%。 2024-04-24 详情
2023-06-30 大幅减亏 预计公司2023年01-06月扣非前归属于上市公司股东的净利润亏损2961万元,与上年同期相比大幅减亏。 (一)营业收入同比大幅增长。报告期内,公司预计营业收入较上年同期增长46.22%,主要原因如下:1、冠脉介入业务营业收入预计同比增长57.19%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年,公司两款冠脉支架产品进入集采范围,冠脉支架产品销量大幅上升,预计冠脉介入业务板块营业收入约为7,170万,较上年同期增加2,609万,同比增长57.19%;2、神经介入业务营业收入预计同比增长36.66%,主要系本报告期神经介入业务持续增长,颅内球囊和颅内支架产品预计同比分别增长15.74%和106.56%,预计神经业务板块收入约为8,828万元,较上年同期增加2,368万元,同比增长36.66%。(二)营业成本未与营业收入同比例变动。(三)销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度。(四)管理费用同比小幅下降。(五)研发费用同比大幅下降。 2023-07-31 详情
2022-12-31 业绩预亏 预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润亏损15943万元。 (一)营业收入变化的主要原因。1、2022年前三季度,公司累计营业收入同比增长36.98%。2、2022年第四季度,公司营业收入同比下降63.41%:四季度国内多地爆发疫情,尤其是12月份,由于疫情较为严重,公司业务受到较大影响,导致营业收入同比下降63.41%。(二)净利润下降的主要原因。1、营业成本未与营业收入同比例变动。2、销售费用同比小幅下降。报告期内,公司根据市场环境及冠脉集采政策变化情况,对冠脉介入营销团队进行重塑,冠脉销售团队人工成本有所下降。3、管理费用同比大幅增长。报告期内,由于新产品取得注册证后无形资产摊销增加,以及子公司赛诺神畅本报告期尚未正式投产,按照会计准则的相关规定,其与生产运营相关的人工成本及运营费用均在管理费用中列支等因素,预计管理费用同比大幅增长。4、研发费用同比小幅增长。报告期内,由于研发项目增加及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务费等增加,预计研发费用同比小幅增长。综上,由于营业收入同比小幅下降,与上年同期近持平,销售费用同比小幅下降,并叠加管理费用和研发费用增长及所得税费用下降等因素致使公司本报告期业绩较上年同期下降。 2023-01-31 详情
2022-06-30 预计减亏 预计公司2022年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损7123.48万元,与上年同期相比减亏。 1、营业收入同比大幅增长。报告期内冠脉及其他业务收入约为4,570.45万元,较上年同期增加1,670.32万元,同比增长57.59%。2、销售费用同比下降。报告期内,公司根据市场环境及冠脉集采政策变化情况,对冠脉介入营销团队进行重塑,冠脉销售团队人工成本有所下降。3、管理费用同比增长。报告期内,管理费用预计6,096.92万元,较上年同期3,987.01万元预计增加2,109.91万元,同比增长52.92%。4、研发费用持续增长。报告期内,研发费用预计8,124.38万元,较上年同期7,441.99万元预计增加682.39万元,同比增长9.17%。主要系因研发项目增加及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务费等增加所致。综上,由于营业收入同比增长,销售费用同比下降,并叠加管理费用和研发费用增长及所得税费用下降等因素致使公司本报告期业绩较上年同期减亏,但由于公司冠脉支架产品仍在集采范围之外,导致公司实际产能利用率处于较低水平,产品规模效应还未体现,因此公司仍为亏损状态。 2022-07-28 详情
2021-12-31 业绩预亏 预计公司2021年01-12月归属于母公司股东的净利润亏损13100万元-14000万元。 1、营业收入变化的主要原因。报告期内,由于国家冠脉支架带量集中采购政策的由于国家冠脉支架带量集中采购政策的出台和落地实施,国产冠脉支架价格大幅下降,大幅下降,大幅下降,大幅下降,大幅下降,且公司BuMA冠脉支架未被纳入集采范围,公司2021年度冠脉业务收入为0.59亿元至0.62亿元,较上年同期下降1.88亿元至1.91亿元。2、净利润变化的原因。(1)研发费用持续增长。报告期内,公司持续高比例研发投入,2021年累计研发投入(含资本化和费用化)约1.85亿元,占2021年营业收入的95.88%-98.94%,较上年同期增长47.26-50.32个百分点。(2)管理费用增加。报告期内,公司管理费用预计0.92亿元至0.94亿元,较上年同期增长50.82%至54.10%。(3)规模效应降低。报告期内,公司营业收入大幅下降,由于固定成本的存在,销售费用未与之同比例下降;随着产品销量下降,公司生产产品的规模效应降低,从而产品生产成本也并未与之同比例下降。综上,公司营业收入下降,规模效应递减,营业成本及销售费用未能与营业收入保持同比例下降,神经业务扩张和新增无形资产摊销导致的管理费用上涨,及研发费用的持续增加,导致公司2021年度净利润为负。 2022-01-29 详情
2021-06-30 业绩预亏 预计公司2021年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损8154.22万元。 1、营业收入下降的主要原因。报告期内,国家冠脉支架带量集采政策于2021年1月1日起执行,医院在手术过程中优先使用带量集采中标产品,而公司在售第一代冠脉支架产品未被纳入冠脉支架国家集采范围之内,导致公司2021年上半年冠脉支架产品销量较上年同期大幅下降85.61%,冠脉支架产品收入较上年同期减少12,378.23万元,同比下降90.01%。2、净利润下降的主要原因。报告期内,由于(1)冠脉支架产品销量大幅下降,公司生产产品的规模效应降低,产品生产成本未能与之同比例下降;(2)因拓展神经介入业务租赁厂房和团队扩张,以及新产品取得注册证后无形资产摊销增加,致使本期管理费用较上年同期大幅增长;(3)公司保持冠脉业务销售团队的基本稳定并加大神经业务团队的销售人员引进力度,人工成本未减少,导致销售费用并未与之同比例下降;(4)为夯实公司产品核心竞争力,不断丰富公司各业务板块产品线,公司持续保持较强的研发投入,预计2021年上半年研发支出(含资本化支出和费用化支出)占营业收入比重为109.35%,较上年同期增加71.13个百分点,其中费用化研发支出预计较上年同期增长72.54%。综上各项原因,导致公司净利润较上年同期大幅下降。 2021-07-21 详情
2021-03-31 业绩预亏 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润亏损4129.3万元。 1、营业收入下降的主要原因。报告期内,国家冠脉支架带量集采政策于2021年1月1日起执行,医院在手术过程中优先使用带量集采中标产品,而公司在售第一代冠脉支架产品未被纳入冠脉支架国家集采范围之内,导致公司一季度冠脉支架产品销量较上年同期大幅下降89.33%,冠脉支架产品收入较上年同期减少5,394.13万元,同比下降91.14%。2、净利润下降的主要原因。报告期内,由于(1)公司产品销量大幅下降,公司生产产品的规模效应降低,产品生产成本未能与之同比例下降;(2)因拓展神经介入业务租赁厂房和团队扩张,以及新产品取得注册证后无形资产摊销增加,致使本期管理费用较上年同期大幅增长;(3)公司保持冠脉业务销售团队的基本稳定并加大神经业务团队的销售人员引进力度,人工成本未减少,导致销售费用并未与之同比例下降;(4)为夯实公司产品核心竞争力,不断丰富公司各业务板块产品线,公司持续保持了较强的研发投入,预计2021年第一季度研发支出(含资本化支出和费用化支出)占营业收入比重为146%,较上年同期增加111个百分点,其中费用化研发支出预计较上年同期增长59%。综上各项原因,导致公司净利润较上年同期大幅下降。 2021-04-14 详情
2020-12-31 业绩预降 预计公司2020年01-12月净利润与上年同期相比下降。 由于疫情及国家带量集采政策变化等不确定性因素的影响,公司预计下一个报告期期末净利润为正,与上年同期相比可能发生一定幅度的下降。 2020-10-30 详情
2020-09-30 不确定 预计公司2020年01-09月净利润不确定。 由于疫情及带量集采等因素给公司的销售、研发及市场拓展等工作带来的的不确定影响,公司预计在下一个报告期期末净利润为正,与上年同期相比可能发生大幅度变动。 2020-08-20 详情
2020-06-30 不确定 预计公司2020年01-06月累计净利润不确定。 由于疫情给公司的销售、研发及市场拓展等工作带来了一定的不确定因素,公司预计在下一个报告期期末净利润为正,与上年同期相比可能发生大幅度变动。 2020-04-24 详情
2019-09-30 业绩预增 预计公司2019年01-09月归属于母公司股东的净利润为7050万元-7300万元,与上年同期相比增长10.3%-14.21%。 2019年1-9月,公司经营情况良好,公司预计实现的营业收入、净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较2018年同期均有所增长。 2019-10-10 详情